紅沖上月免稅銷售分錄(假設(shè)上月含稅收入 10000 元,錯(cuò)誤按含稅轉(zhuǎn)成本 8000 元,實(shí)際不含稅成本 7079.65 元,多計(jì) 920.35 元):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000(紅沖上月免稅收入)貸:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 10000借:庫(kù)存商品 920.35(沖減上月多計(jì)的成本)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 920.35 本月重新開(kāi)具 13% 稅率發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8849.56(不含稅收入 = 含稅金額 ÷1.13)貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1150.44 確認(rèn)正確成本(若上月已轉(zhuǎn)成本,無(wú)需重復(fù),僅更正多計(jì)部分即可):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7079.65(實(shí)際不含稅成本)貸:庫(kù)存商品 7079.65

老師,我上個(gè)月采購(gòu)買的軸承入庫(kù)了,但是發(fā)票是這個(gè)月開(kāi)的。上個(gè)月入的是43元,這個(gè)月是43.02元。怎么記賬。把上個(gè)月入庫(kù)的紅沖,借:原材料-軸承 43 紅字 待:其他應(yīng)收款 -采購(gòu) 43紅字 然后按照正確的 借:原材料-軸承43.02 貸:其他應(yīng)收款43.02 顯示 余額是0.2 然后把0.2 出庫(kù)對(duì)嗎
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問(wèn)題:我主要是數(shù)量理不對(duì),第一個(gè):如果本月實(shí)際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒(méi)有問(wèn)題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問(wèn)題:如果本月實(shí)際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤(rùn)轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個(gè)又是哪里錯(cuò)了?我就是弄不懂,按照我這個(gè)步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)我是理解的,要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
您好,老師,我10月有個(gè)香油的稅率開(kāi)成3個(gè)點(diǎn)了,跨月沖紅,當(dāng)月這3個(gè)點(diǎn)的銷售收入還按簡(jiǎn)易計(jì)稅交了稅?,F(xiàn)在稅管員說(shuō)我10月報(bào)表得修改按照正確的稅率提???
老師好,問(wèn)一下,一般納稅人上個(gè)月比如做了無(wú)票收入1000,銷項(xiàng)稅115.04,然后這個(gè)月又把上個(gè)月的這筆無(wú)票,開(kāi)票了,那得把上個(gè)月收入沖一下,然后正常做收入對(duì)嗎? 這樣的話,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額就減少了吧?賬上比實(shí)際出來(lái)的匯總表不一致了,最后銷項(xiàng)科目余額貸方是負(fù)數(shù),也就是在借方了,這樣對(duì)嗎?
老師,你好,就是我上個(gè)月開(kāi)了一個(gè)票,應(yīng)該是開(kāi)免稅發(fā)票的,但是我開(kāi)了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,然后我就開(kāi)票沖銷上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的那張票,重新開(kāi)了一張免稅的票,然后我就開(kāi)始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來(lái)說(shuō),稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒(méi)有把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那筆沒(méi)有算在里面,我是這個(gè)月才開(kāi)票沖銷的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開(kāi)票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
小規(guī)模納稅人年開(kāi)票額度超過(guò)多少要變成一般納稅人
收到保險(xiǎn)公司理賠款,此款單位員工已經(jīng)墊付,無(wú)發(fā)票 如何做分錄
開(kāi)3個(gè)點(diǎn)普票,申報(bào)時(shí)可以按1個(gè)點(diǎn)優(yōu)惠申報(bào)嗎?然后按不含稅金額申報(bào)收入嗎
上一節(jié)課老師講的,原本要三個(gè)表的收入一致。但當(dāng)有處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí),收入就不一致了,就會(huì)增值稅報(bào)表收入大于企稅報(bào)表收入,為什么呢?這里沒(méi)明白。。。如果說(shuō)處理固定資產(chǎn)不涉及營(yíng)業(yè)收入,涉及營(yíng)業(yè)外收入和支出,那是不是也會(huì)有增值稅收入<企業(yè)所得稅收入的情況呢?處理固定資產(chǎn)的賬是怎么做的?
開(kāi)票給客戶,客戶用自己公司的工會(huì)委員會(huì)的賬號(hào)名稱給我們公司付款,有什么風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)商送貨單分開(kāi)做7月8月, 開(kāi)票是9月,工地的出入庫(kù)單子,是要按發(fā)票的9月做 ,還是按供應(yīng)商的 7 月8月做?
請(qǐng)問(wèn),公司對(duì)公司的借款利息要開(kāi)發(fā)票嗎,開(kāi)什么名目,多少的稅點(diǎn)
你好我咨詢一下,手機(jī)租賃收入同時(shí)收了一筆碎屏險(xiǎn)收費(fèi)收入,這個(gè)碎屏險(xiǎn)發(fā)票怎么開(kāi)稅點(diǎn)是多少
老師 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)人員屬地轉(zhuǎn)移申請(qǐng)書上的負(fù)責(zé)人可以不是法人簽字嗎
第四季度的所得稅,以前年度彌補(bǔ)虧損還可以用嗎,盈利的話可以用以前年度彌補(bǔ)虧損抵嗎

