400 萬 9% 安裝服務票的進項需按真實業(yè)務匹配開具,優(yōu)先要 13% 材料票、9% 分包安裝票(備注項目信息),合規(guī)前提下可跨項目匯總抵扣(預繳需單獨核算),成本按不含稅金額入賬,無固定進項限額,降本核心是足額取得合規(guī)專票、優(yōu)先選高稅率進項抵扣,避免跨項目虛抵和發(fā)票備注錯誤。進項票需三流一致,材料按 13%、分包安裝按 9% 索取專票,備注欄需注明南昌項目信息。 其他工地合規(guī)安裝票可匯總抵扣銷項,但異地預繳需按項目單獨核算。 成本分錄:借 “主營業(yè)務成本 — 南昌項目 — 安裝費 / 材料費”%2B“應交稅費 — 進項稅”,貸 “銀行存款 / 應付賬款”。

你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復。謝謝了?。?/p>
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務,免稅發(fā)票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結轉成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結轉成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結轉成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結轉成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導下
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結轉成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結轉成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結轉成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結轉成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導
你好老師,我前幾年交的這個防偽稅控的維護費直接只做了費用,然后現(xiàn)在減免稅額這塊賬務怎么調整???
老師,營業(yè)執(zhí)照注冊一個個體戶,一個有限公司,同一個法定代表人 經(jīng)營所得收入-成本-6萬-小孩(三歲以下+三歲以上)扣費-老人贍養(yǎng)費-社保-公積金=應納稅額*稅率-速算扣除?50% 經(jīng)營所得稅跟企業(yè)所得稅沒有重復就可以抵稅是嗎?
老師,A公司出口貨物給國外B公司,貨款為20萬美元,產(chǎn)品到國外B公司檢測產(chǎn)品費用1萬美元,B公司扣除檢測費只支付外匯19萬美元,出貨金額與收匯金額相差1萬美元,怎么處理呢
小企業(yè)會計準則財務軟件沒有以前年度損益調整科目,發(fā)現(xiàn)以前年度會計差錯多計提了17000的工資,并且這部分工資沒有支付,在應付職工薪酬里掛的呢,現(xiàn)調整分錄怎么做 是 借:應付職工薪酬 貸:營業(yè)外收入 嗎
老師我們是建筑勞務公司,這種大金額的充卡油費,能直接記成本嗎?還是記什么
老師請問一下,我們員工餐的廚師不進入花名冊,他的工資以什么方式發(fā)放比較合理?
咨詢下:個人股權轉讓 零元需要申報嗎?電子稅務局
老師 這兩個人 個稅里面沒有報工資 這樣做對嗎 因為有的是臨時工
會員儲值卡月底充值了,公戶次月才能收到,請問怎么賬務處理
您好老師,想咨詢下,我們作為中間商無裝修資質,找下游給學校裝修,下游給我們開裝修的發(fā)票,我們再給上游開裝修發(fā)票可以嗎