同學(xué),你好
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費會計分錄
①企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費
借:管理費用等
貸:銀行存款等
②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用

你好 ,我公司發(fā)生一筆防偽稅控維護費280,網(wǎng)上查的答案是:借 管理費用280 貸銀行存款280, 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額280 貸管理費用280, 這么做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額這個分錄就不平啊,只有借沒有貸,對不對?
老師,我們單位是一般納稅人,2016.2017.2018年這三年的稅控盤服務(wù)費都直接做了管理費用了,沒有做 借 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸 管理費用 現(xiàn)在我怎么調(diào)整呢?
老師,280的維護費我是放在六月申報表4進行填寫的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應(yīng)交稅費-減免稅款,貸管理費用負數(shù),現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在余額在借方280,這個是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不然我這邊都有余額?
老師,你好!在17年的時候,我做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅費330 貸:管理費用—稅控設(shè)備維護費330 結(jié)果在20年才發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,因為當時增值稅申報表并沒有見免這筆款?,F(xiàn)在賬上就顯示我多交了這330的稅,我該如何沖平才對?
老師!早上好!想請教一個問題,就是稅控系統(tǒng)維護費,我在入賬時做了個管理費用,然后想等要用這筆稅費時再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護費結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報表上留抵稅額不一致,會相差一個附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
你好老師,我前幾年交的這個防偽稅控的維護費直接只做了費用,然后現(xiàn)在減免稅額這塊賬務(wù)怎么調(diào)整啊?
老師,營業(yè)執(zhí)照注冊一個個體戶,一個有限公司,同一個法定代表人 經(jīng)營所得收入-成本-6萬-小孩(三歲以下+三歲以上)扣費-老人贍養(yǎng)費-社保-公積金=應(yīng)納稅額*稅率-速算扣除?50% 經(jīng)營所得稅跟企業(yè)所得稅沒有重復(fù)就可以抵稅是嗎?
老師,A公司出口貨物給國外B公司,貨款為20萬美元,產(chǎn)品到國外B公司檢測產(chǎn)品費用1萬美元,B公司扣除檢測費只支付外匯19萬美元,出貨金額與收匯金額相差1萬美元,怎么處理呢
小企業(yè)會計準則財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)現(xiàn)以前年度會計差錯多計提了17000的工資,并且這部分工資沒有支付,在應(yīng)付職工薪酬里掛的呢,現(xiàn)調(diào)整分錄怎么做 是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:營業(yè)外收入 嗎
老師我們是建筑勞務(wù)公司,這種大金額的充卡油費,能直接記成本嗎?還是記什么
老師請問一下,我們員工餐的廚師不進入花名冊,他的工資以什么方式發(fā)放比較合理?
咨詢下:個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓 零元需要申報嗎?電子稅務(wù)局
老師 這兩個人 個稅里面沒有報工資 這樣做對嗎 因為有的是臨時工
會員儲值卡月底充值了,公戶次月才能收到,請問怎么賬務(wù)處理
您好老師,想咨詢下,我們作為中間商無裝修資質(zhì),找下游給學(xué)校裝修,下游給我們開裝修的發(fā)票,我們再給上游開裝修發(fā)票可以嗎