無需申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅收入,按 “暫時(shí)進(jìn)出口貨物” 報(bào)關(guān)即可。 業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是臨時(shí)借用(非銷售),無經(jīng)濟(jì)利益流入,不符合收入確認(rèn)條件。 報(bào)關(guān)單自動(dòng)生成的出口金額僅為備案用途,不能作為計(jì)稅依據(jù)。 財(cái)務(wù)掛 “固定資產(chǎn) - 臨時(shí)出口” 備查,不確認(rèn)收入、不掛應(yīng)收款,無需退稅也無需繳稅。

您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺(tái)庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺(tái)車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入16萬元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)2萬元2銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2400元,每售出一臺(tái)可取得廠家給予的返利收入200元。3代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,企業(yè)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15000元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方。4當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為169500元5購進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付;購進(jìn)DVD播放機(jī)100臺(tái)。不含稅單價(jià)600元;兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證;還有40臺(tái)DVD播放機(jī)未向廠家付款6購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為7萬元,增值稅稅額為9100元。7另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:依據(jù)增值稅納稅申報(bào)表的口徑計(jì)算該商場(chǎng)5月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
請(qǐng)問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購了一臺(tái)電視機(jī),我們是按每天的實(shí)際銷售給商家付款,電視采購入庫的價(jià)格是1900(1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素洠覀兺私o用戶的款就是1700,因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對(duì),如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購?fù)素?900,就會(huì)有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會(huì)產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
請(qǐng)問老師,業(yè)務(wù)上臨時(shí)先出口一臺(tái)設(shè)備急用,這臺(tái)機(jī)器還會(huì)還給我們,機(jī)器是采購方出的,我們應(yīng)該不付費(fèi),當(dāng)然就沒有采購發(fā)票了,不出口退稅。報(bào)關(guān)單上有出口金額,是自動(dòng)有出口金額,我這邊也要申報(bào)這筆收入嗎?增值稅和企業(yè)所得稅,但是臨時(shí)出口用一下的機(jī)器,客戶也不會(huì)付錢,掛應(yīng)收款后面也不會(huì)付我司錢(因正式機(jī)器未生產(chǎn)好)
老師,我們是建筑施工公司,這邊稅務(wù)局喊填寫這些問題,現(xiàn)在企業(yè)所得稅后續(xù)管理開始了,你們把下面這些情況和資料報(bào)給我 1.從事行業(yè)不屬于限制和禁止行業(yè)的說明。 2.企業(yè)實(shí)際從事的行業(yè)明細(xì)名稱。 3.資產(chǎn)總額的計(jì)算過程。 4.企業(yè)年平均資產(chǎn)總額。 5.從業(yè)人數(shù)的計(jì)算過程。 6.是否是分支機(jī)構(gòu)享受小微優(yōu)惠 7.企業(yè)年平均從業(yè)人數(shù) 8.企業(yè)年應(yīng)納稅所得額。 請(qǐng)問我應(yīng)該注意些什么,還有這個(gè)資產(chǎn)總額計(jì)算過程怎么填,年應(yīng)納稅所得額是收入總計(jì)對(duì)吧
公司的經(jīng)營范圍有技術(shù)服務(wù),可以開設(shè)計(jì)服務(wù)類發(fā)票嗎
excel表里有一個(gè)豎條,怎么處理掉?
甲方給發(fā)農(nóng)民工工資到員工卡上面,是發(fā)了三個(gè)月的工資,我是按照發(fā)放金額申報(bào)個(gè)稅,還是每個(gè)月正常申報(bào)
工地的零工可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,轉(zhuǎn)給分公司的標(biāo)注了投資款,深圳總公司,南通分公司用來交社保,專利費(fèi)等,總公司要怎么做賬
老師好,租廠房,年租金是120萬,先付了20萬,那這個(gè)攤銷是按 20/12 還是120/12 來計(jì)算每月的攤銷額
老師,你好!2024年9月通行發(fā)票現(xiàn)在還可以入賬嗎?
赤鐵礦開票的稅率是多少

