同學(xué)。你們是普票嗎
老師你好,我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
老師你好麻煩問下,我們是物業(yè)公司屬于小規(guī)模企業(yè),第三季度收入是111萬,我在這個季度申報(bào)增值稅還是免稅?
你好老師,麻煩問下,我公司時苗木公司,本季度銷售免稅苗木142萬元,銷售使用過的固定資產(chǎn)2萬元,我想問一下,本季度申報(bào)增值稅時,這個2萬元可以享受小規(guī)模企業(yè)30萬的增值稅減免嗎?謝謝老師
老師 你好 5月剛成立的小規(guī)模企業(yè),增值稅按季申報(bào)的 那第二季度增值稅免稅額是30萬還是20萬啊
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
是的都是普票
有一大部分是未開票的
那也就是免稅的,同學(xué)
原來小規(guī)模是季度不超過45萬免,現(xiàn)在季度收入111也全部填到免稅收入里?
現(xiàn)在只要是普票全免,截止到2022年12月31日底
好的,謝謝老師
不用客乞,祝你生活愉快
老師麻煩再問下,再填增值稅申報(bào)表時,收入和免稅額填哪個欄?
第12欄的,同學(xué),其他免稅收入
收入我就填在那一欄了,到時稅額填了一直不合適
稅額就是你的免稅額*3%的呀
1百多萬的稅額是3萬多填上去一直不合適
我填的第19欄不合適,嘗試了其他的也是不行
那你們對應(yīng)稅率是多少,如果開票金額對,那3%是沒有問題的
1113782.71*3%=33413.48填在第19欄一直提示不合適保存不了
同學(xué)你后面減免稅申報(bào)表填寫了沒有