您好,你是指要另外收8個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),是吧

給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個(gè)點(diǎn),想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
老師,我方采購,對方賣家不開票和開票的價(jià)格差是10個(gè)點(diǎn)的,但是開票的話開的是13%,對我方公司來說,開票、合算吧?
未稅貨款總金額20萬,讓對方開票108000元,收8個(gè)點(diǎn)。是要付108000/1.08,還是108000*0.08?
您好,老師,請問一下,對方供貨單位給我們開發(fā)票,50000是不含稅的價(jià)款,對方說開票5個(gè)點(diǎn),我就又付了2500元,就是付了52500元。對方是開票多少給我們啊?
對方不給開票,說開票要加稅點(diǎn),可以開專票,那其實(shí)對我們來說,還是開專票更好對吧?
請問老師,我公司采購的別的公司玉米種子經(jīng)過加工后再對外銷售,這個(gè)我公司免增值稅嗎?收到的免稅發(fā)票能抵扣增值稅嗎?
我想問下,設(shè)計(jì)服務(wù)*營銷費(fèi)用屬于廣宣費(fèi)嗎
開票開研發(fā)和技術(shù)服務(wù),是不是可以做研發(fā)費(fèi)用
老師,一般納稅人,銷項(xiàng)記到貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記到借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理,分錄怎么做
老師你好,公司租的宿舍裝修費(fèi),是做攤銷做福利費(fèi)還是,怎么處理
老師,公司賬上有幾百萬的預(yù)付賬款(付的工程款沒有要回來發(fā)票)有沒有別的辦法處理掉的?
小規(guī)模370641.4元含稅銷售額,繳稅3369.47元對嗎老師
老師,有員工私車公用,按工資補(bǔ)助形式發(fā)放稅前扣除的相關(guān)政策嗎,按工資補(bǔ)助形式發(fā)放,開回來的油票、過路費(fèi),維修費(fèi)能稅前扣除嗎
計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款/應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/其他應(yīng)收款-社保、公積金嗎
老師好!請教一下有關(guān)工資個(gè)稅問題: 公司因經(jīng)營不善,無法按時(shí)支付工人工資,擬將2025年5-12月份工資推遲到2026年2月份發(fā)放,并與公司員工約定,承擔(dān)因此操作導(dǎo)致員工多交的個(gè)稅。甲員工2026年年度總收入(稅前)120000元(即月收入10000元)。2025年5-12月工資共80000元。甲員工月度個(gè)人應(yīng)交社保500元,住房公積金600元,專項(xiàng)扣除:三個(gè)子女現(xiàn)還在讀書(其中最大的2027年6月4日出生),均由甲負(fù)擔(dān)扣除。月度房貸1000元,貸款期限至2029年12月31日。請問,公司應(yīng)補(bǔ)多少稅款給甲員工,請列具體計(jì)算,感謝感謝?。?/p>

