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老師,我公司2023年漏開了一張服務(wù)發(fā)票給客戶,10月補(bǔ)開出來了,并在備注里寫明了服務(wù)所屬日期,對(duì)方公司需要做納稅調(diào)整嗎?

2025-11-19 09:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-19 09:31

關(guān)鍵是23年你申報(bào)了增值稅沒?

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關(guān)鍵是23年你申報(bào)了增值稅沒?
2025-11-19
本月入賬分錄 開紅字發(fā)票沖銷: 借:應(yīng)收賬款 -50000(紅字) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -XX(紅字,按去年對(duì)應(yīng)收入科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -XX(紅字) 開藍(lán)字正確發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款 50000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 XX(與紅字對(duì)應(yīng)科目一致) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) XX 是否需以前年度損益調(diào)整 / 更正去年報(bào)表? 不需要。因去年收入金額、稅額未錯(cuò)(僅發(fā)票稅號(hào)有誤,業(yè)務(wù)真實(shí)),且本月紅字 %2B 藍(lán)字沖銷后,累計(jì)收入、稅額與去年一致,不影響去年損益和納稅,無需調(diào)整以前年度損益,也不用更正去年報(bào)表。 紅字發(fā)票是否給客戶? 需給客戶。客戶未勾選抵扣,紅字發(fā)票(發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián))需交給客戶,由客戶留存?zhèn)洳椋ㄗ鳛樵e(cuò)誤發(fā)票的沖銷憑證),藍(lán)字正確發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)也需給客戶用于抵扣和入賬。
2025-08-25
您好對(duì)的,不能備注這個(gè)時(shí)間段的
2023-10-07
您好,按截圖這個(gè)去申報(bào)個(gè)稅
2023-01-07
您好,同學(xué)。這個(gè)可以抵扣。 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2023-10-17
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