收集阿里國(guó)際站訂單、報(bào)關(guān)單等資料,核對(duì)未申報(bào)營(yíng)業(yè)額及所屬期; 按所屬期更正增值稅申報(bào)表(免稅填對(duì)應(yīng)欄次,應(yīng)稅換算后補(bǔ)報(bào)),跨年通過 “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)賬; 后續(xù)按月 / 季同步平臺(tái)數(shù)據(jù)申報(bào),留存單證備查,提前與稅局溝通確認(rèn)口徑。

老師 請(qǐng)問一下,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),前期的賬務(wù)操作是錯(cuò)誤的,一級(jí)科目用錯(cuò)了,并且賬務(wù)不規(guī)范,還有白條列支,等問題,現(xiàn)在是9月末了馬上要申報(bào)報(bào)表了,9月份的賬還沒有做,我現(xiàn)在應(yīng)該先做什么?怎么處理
老師 請(qǐng)問一下,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),前期的賬務(wù)操作是錯(cuò)誤的,一級(jí)科目用錯(cuò)了,并且賬務(wù)不規(guī)范,還有白條列支,等問題,現(xiàn)在是9月末了馬上要申報(bào)報(bào)表了,9月份的賬還沒有做,我現(xiàn)在應(yīng)該先做什么?怎么處理
老師好,我們收購(gòu)一個(gè)加油站,對(duì)方違法經(jīng)營(yíng)兩個(gè)月,現(xiàn)在收購(gòu)到我單位,我們報(bào)稅是0申報(bào)對(duì)嗎?可是專管員說讓我們30萬(wàn)零申報(bào)就行??墒俏覀儧]有收入,沒有開業(yè),下周才正式接手開業(yè)。如果按照專管員操作我們就得繳納百分之25的企業(yè)所得稅,這樣我們賬沒法做。遇見這種情況怎么處理呢?
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國(guó)際站出口的外貿(mào)企業(yè),沒有去海關(guān)商務(wù)局備案,之前的收入都做內(nèi)銷收入,我們出口都是委托貨代報(bào)關(guān)的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務(wù)局備案嗎?還是直接在電子稅務(wù)局備案就好了?
老師,我想請(qǐng)問一下有關(guān)出口和稅務(wù)的一些問題 我們公司是廣州一家零配件銷售企業(yè),現(xiàn)在想要做臺(tái)灣和新加坡的出口業(yè)務(wù) 我們貨物是國(guó)內(nèi)銷售給我們開13%專票,如果這批貨物是要銷售給國(guó)外客戶,會(huì)涉及什么稅務(wù)優(yōu)惠政策或每月申報(bào)稅需要多做什么稅務(wù)操作嗎? 我們大部分都是內(nèi)銷的,只是今年想拓展一點(diǎn)出口的業(yè)務(wù),想問下能不能做?在產(chǎn)品入庫(kù)環(huán)節(jié)我們是不是要做好內(nèi)銷和外銷產(chǎn)品的入庫(kù)和出庫(kù)登記就好,就不影響到時(shí)候出口業(yè)務(wù)的退稅申請(qǐng)?
財(cái)報(bào)是本期金額和本年累計(jì),本期金額是本季度,本年累計(jì)是本年一年的,如果是本期金額和上期金額,這里的本期金額就是本年累計(jì)金額,上期就是去年的一年的金額
購(gòu)買投影儀,10.25開具發(fā)票并報(bào)銷,11月審核入賬,那資產(chǎn)卡片的使用日期應(yīng)該是10月還是11月,幾月開始折舊?
您好,我公司找一個(gè)教育咨詢公司委托報(bào)名了八大員,合同是培訓(xùn)訓(xùn)報(bào)名費(fèi), 請(qǐng)問對(duì)方開發(fā)票應(yīng)該開什么稅目啊?
老師制造業(yè)車間用的 紙護(hù)角 球閥 擦機(jī)布 這些都計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問員工5月份入職的,每月扣除費(fèi)用5000,如果該員工5月份前是未工作的,個(gè)稅年度匯算是扣6萬(wàn)嗎?還是5千*8=4萬(wàn)
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上有一筆42萬(wàn)的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問老師,這筆錢,公司老板準(zhǔn)備用房屋抵押貸款出來(lái),一筆平掉。在操作上是要怎么操作?42萬(wàn) 其他應(yīng)付款基本上是從老板手上另一個(gè)公司借款過來(lái)的。貸款帶出來(lái)還是原來(lái)公司借款過來(lái)然后再還回公司的模式可以操作么
發(fā)票開好后又紅沖,請(qǐng)問怎么做賬
老師您好,收到經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)*機(jī)票款,沒有行程單,請(qǐng)問怎么做賬
公司給員工交社保,個(gè)人交100公司交200 會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款100 借:管理費(fèi)用200 貸:應(yīng)付職工薪酬200 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:銀行存款200 這樣錯(cuò)嗎
收到抖音打款驗(yàn)證款幾毛,入什么科目

