那資產(chǎn)卡片的使用日期應(yīng)該是10月,11月開(kāi)始折舊

請(qǐng)問(wèn)老師,公司有一項(xiàng)辦公家具的固定資產(chǎn)19年11月開(kāi)始使用的,但當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)卡片沒(méi)錄,現(xiàn)在如果從這個(gè)月開(kāi)始計(jì)提折舊,那么預(yù)計(jì)使用期間數(shù)應(yīng)該是60個(gè)月還是要扣除之前一直應(yīng)計(jì)提未計(jì)提的月份呢?
固定資產(chǎn)折舊是按入賬時(shí)間跨月計(jì)提還是按照發(fā)票時(shí)間啊,實(shí)際是5月購(gòu)入,由于員工墊資導(dǎo)致七月報(bào)銷時(shí)再入賬的,這種應(yīng)該從幾月開(kāi)始折舊,實(shí)際五月就已經(jīng)使用了
2021年10月15日,某企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備并投入使用。該設(shè)備入賬價(jià)值為240萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為10%,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。不考慮其他因素,該設(shè)備2022年度應(yīng)計(jì)提的折舊額為( ) 240÷(1-10%)÷15×5÷12×10 這個(gè)×10是從10月開(kāi)始折舊就×10么 固資增加不是次月折舊么 240÷(1-10%)÷15×5÷12×2 這個(gè)×2是折舊11、12這兩個(gè)月所以×12嗎?
10、2022年4月1日,某企業(yè)“固定資產(chǎn)”科目期初余額為6 800萬(wàn)元;18日購(gòu)入并交付使用設(shè)備一臺(tái),入賬價(jià)值為120萬(wàn)元;26日出售一臺(tái)原值為250萬(wàn)元的設(shè)備并入賬。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為( )萬(wàn)元。 6 920 6 800 6 670 6 550 BC 當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),下月開(kāi)始計(jì)提折舊。當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),下月開(kāi)始不計(jì)提折舊,故本月增減的固定資產(chǎn)對(duì)本月的折舊額沒(méi)有影響,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為6 800萬(wàn)元,選項(xiàng)B正確。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月減少固定資產(chǎn),當(dāng)月要計(jì)提折舊,可是此題中他為什么沒(méi)有扣除?
我公司20年1月開(kāi)始以租賃方式購(gòu)入固定資產(chǎn),每月支付租賃費(fèi)用。23年1月收到全額發(fā)票。固定資產(chǎn)之前沒(méi)有計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)錄入固定資產(chǎn)臺(tái)賬中設(shè)備的使用日期應(yīng)該是20年1月還是23年1月,折舊能否從23年2月開(kāi)始折
財(cái)報(bào)是本期金額和本年累計(jì),本期金額是本季度,本年累計(jì)是本年一年的,如果是本期金額和上期金額,這里的本期金額就是本年累計(jì)金額,上期就是去年的一年的金額
購(gòu)買(mǎi)投影儀,10.25開(kāi)具發(fā)票并報(bào)銷,11月審核入賬,那資產(chǎn)卡片的使用日期應(yīng)該是10月還是11月,幾月開(kāi)始折舊?
您好,我公司找一個(gè)教育咨詢公司委托報(bào)名了八大員,合同是培訓(xùn)訓(xùn)報(bào)名費(fèi), 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么稅目???
老師制造業(yè)車間用的 紙護(hù)角 球閥 擦機(jī)布 這些都計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)員工5月份入職的,每月扣除費(fèi)用5000,如果該員工5月份前是未工作的,個(gè)稅年度匯算是扣6萬(wàn)嗎?還是5千*8=4萬(wàn)
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上有一筆42萬(wàn)的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)老師,這筆錢(qián),公司老板準(zhǔn)備用房屋抵押貸款出來(lái),一筆平掉。在操作上是要怎么操作?42萬(wàn) 其他應(yīng)付款基本上是從老板手上另一個(gè)公司借款過(guò)來(lái)的。貸款帶出來(lái)還是原來(lái)公司借款過(guò)來(lái)然后再還回公司的模式可以操作么
發(fā)票開(kāi)好后又紅沖,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師您好,收到經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)*機(jī)票款,沒(méi)有行程單,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
公司給員工交社保,個(gè)人交100公司交200 會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款100 借:管理費(fèi)用200 貸:應(yīng)付職工薪酬200 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:銀行存款200 這樣錯(cuò)嗎
收到抖音打款驗(yàn)證款幾毛,入什么科目


使用日期可以是11月1日,12月開(kāi)始折舊嗎
可以的,只是相差1個(gè)月