是,3000元留抵在下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底啊。
老師上午好!請(qǐng)教一下:我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,相抵后還會(huì)有留抵,可申報(bào)后,為啥還提示我要交銷項(xiàng)稅額和附加稅,一分都沒(méi)抵扣,這是什么原因?請(qǐng)指教!謝謝!
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個(gè)月開(kāi)不到銷項(xiàng)票,老板又不讓申請(qǐng)退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個(gè)月增值稅申報(bào)的抵扣嗎,謝謝
老師我還想問(wèn)一下我增值稅的時(shí)候,4月銷項(xiàng)稅2000,要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2500,剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是留著2024年繼續(xù)抵扣??
老師好,這個(gè)月有留底稅額,是不是可以放到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅?謝謝!
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
公司審計(jì)的目的是什么?
公司一般是委托哪個(gè)機(jī)構(gòu)去進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告?
填寫(xiě)生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn),這種發(fā)票有用嗎
進(jìn)口國(guó):巴西 進(jìn)口海關(guān)編碼:9404.10.00 出口國(guó):印度尼西亞 出口海關(guān)編碼:9404.10.00 外貿(mào)實(shí)務(wù)查詢網(wǎng)站查到的“社會(huì)一體化稅”計(jì)算方式是12.75%CIF,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算方式是準(zhǔn)確的嗎?
高企的研費(fèi)用在實(shí)操中如何管理?這些項(xiàng)目管理如何學(xué)習(xí)?
開(kāi)辦費(fèi)核算哪些費(fèi)用老師?是在哪個(gè)階段算是開(kāi)辦費(fèi)
郭老師,想咨詢您個(gè)問(wèn)題。
5050表中如果工資薪金支出填錯(cuò)有沒(méi)有影響,會(huì)影響其他表嗎

