你好 可以這么做的
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒(méi)收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開(kāi),購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,我們外購(gòu)的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購(gòu)的發(fā)票還沒(méi)有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫(kù)的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)先銷售了貨物,但是之前進(jìn)貨單價(jià)發(fā)票還沒(méi)收到,可以暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,先收到貨,票還沒(méi)到,暫估入賬了,結(jié)轉(zhuǎn)成本!下個(gè)月收到票了,正常入賬之后要沖銷成本和庫(kù)存商品?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有到,先做了暫估入庫(kù),然后銷售了開(kāi)具銷售發(fā)票,那本月成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
銷售的差一部分的成本發(fā)票,比如差200噸的,發(fā)票,按200噸暫估?
銷售出去的是的 是這么做
可是后面收到的單價(jià)和前面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價(jià)不一樣,要高得多?這樣可以嗎?
可以的 暫估本來(lái)就不準(zhǔn)確
那我先按哪個(gè)價(jià)格暫估?
按前面結(jié) 轉(zhuǎn)的單價(jià)暫估還是按后面收到的發(fā)票?
有合同嗎 沒(méi)有的就安前面的來(lái)
后面收到發(fā)票后分錄怎么處理?
紅沖暫估 借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品