不需要減去平臺(tái)傭金或服務(wù)費(fèi)后的金額,按減去前的金額申報(bào)收入

老師早上好,請(qǐng)問公司雇傭個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,金額在一萬元以下的,是現(xiàn)金支付的。還需要有雙方的勞務(wù)合同和現(xiàn)金收條嗎以后備查嗎?還是說只要有發(fā)票和付款憑證就行了?謝謝老師。
老師早上好 請(qǐng)問一下 1、報(bào)銷上來的貨物運(yùn)輸費(fèi)記賬憑證分錄怎么寫 2、我已經(jīng)收款上班的銷售費(fèi)用分錄是寫 借銀行存款(如果是現(xiàn)金就寫庫存現(xiàn)金) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3、購買的電瓶分錄怎么寫 麻煩老師幫忙看看對(duì)對(duì),萬分感謝
老師!請(qǐng)問現(xiàn)在未收到平臺(tái)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票賬務(wù)處理是不是借應(yīng)收:479 貸收入479。 那下月收到服務(wù)費(fèi)的發(fā)票怎么做賬呢?我們最終實(shí)際要收到金額是扣除服務(wù)費(fèi)后的455.05。謝謝
各位老師好,原來從事會(huì)計(jì)一般行業(yè)多年,即將從事電商會(huì)計(jì),請(qǐng)問電商行業(yè)報(bào)稅收入怎么確認(rèn)?是開票給客戶確認(rèn)收入,還是開票給平臺(tái)確認(rèn)收入?還是所有平臺(tái)上的銷售額都確認(rèn)是報(bào)稅收入?麻煩老師解答下,謝謝
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入,到時(shí)沒有記上銷項(xiàng)稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)10 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開票時(shí) 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請(qǐng)問做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對(duì)不對(duì)?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營(yíng),可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊(cè)資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請(qǐng)問促銷費(fèi)有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅

