是的,那個(gè)要按投資收益交所得稅

老師:我對(duì)合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)工資,年底匯算清繳不太明白,請(qǐng)您幫我分析一下。合伙企業(yè)(2個(gè)合伙人),如果合伙人每個(gè)月都領(lǐng)工資(甲:7000元/月,甲每月有2000元的專項(xiàng)附加扣除;乙:5000元/月),年底企業(yè)的利潤(rùn)總額剛好為0,以前年度沒有虧損。那兩個(gè)合伙人的綜合所得和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候,分別要怎么做,需要怎么調(diào)增,個(gè)稅分別怎么計(jì)算呢?
老師,合伙企業(yè)分得有限公司的利潤(rùn)之后,再分給合伙人,由合伙人交納個(gè)稅,如果其中有一個(gè)合伙人是有限公司,那這個(gè)有限公司所分得的利潤(rùn)還需要交納企業(yè)所得稅嗎?(合伙企業(yè)沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng),就是持股平臺(tái),收入來源就是從被投資的有限公司分得利潤(rùn))
如果宋生老師沒下班。麻煩他回答一下,謝謝了。合伙企業(yè)2022年成立。有兩個(gè)合伙人,一個(gè)是公司,一個(gè)是自然人。2024年10月底做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。那個(gè)自然人轉(zhuǎn)成了公司。2025年1月份合伙企業(yè)分紅(分給了兩個(gè)公司)。假設(shè)這兩個(gè)合伙人分別為A企業(yè)和B企業(yè)。第一個(gè)問題是這個(gè)A企業(yè)做2024年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里有一行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額,這一行是不是需要調(diào)增合伙企業(yè)從成立以來這三年需要調(diào)整的項(xiàng)目(按照出資比例)?第二個(gè)問題是變更后的B企業(yè)做所得稅匯算清繳的時(shí)候這一行需要填寫嗎?
麻煩宋生老師回答一下,謝謝了。麻煩宋生老師回答一下,謝謝了。合伙企業(yè)2022年成立。有兩個(gè)合伙人,一個(gè)是公司,一個(gè)是自然人。2024年10月底做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。那個(gè)自然人轉(zhuǎn)成了公司。2025年1月份合伙企業(yè)分紅(分給了兩個(gè)公司)。假設(shè)這兩個(gè)合伙人分別為A企業(yè)和B企業(yè)。第一個(gè)問題是這個(gè)A企業(yè)做2024年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里有一行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額,這一行是不是需要調(diào)增合伙企業(yè)從成立以來這三年需要調(diào)整的項(xiàng)目(按照出資比例)?第二個(gè)問題是變更后的B企業(yè)做所得稅匯算清繳的時(shí)候這一行需要填寫嗎?
公司是合伙企業(yè)。合伙人是兩個(gè)有限公司。(A企業(yè)和B企業(yè))假設(shè)2024年合伙企業(yè)沒有分紅,但是2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增。A企業(yè)和B企業(yè)在做所得稅匯算清繳的時(shí)候需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里那一行“合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額”里填寫嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


可是按照哪個(gè)金額來確認(rèn)投資收益呢?
按投資入股的比例*當(dāng)年的凈利潤(rùn)
看凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)還是未分配利潤(rùn)那個(gè)數(shù)?
看利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)
為什么不是看利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢?
那個(gè)是累計(jì)的利潤(rùn),分紅是看當(dāng)年的
假設(shè)到年底未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是60萬,本年的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)是20萬。賬上還有50萬的話,分紅的話怎么分???
合伙企業(yè)當(dāng)年不管是否盈利,或者賬面是否有現(xiàn)金,都要按利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)分紅,合伙人申報(bào)個(gè)稅或者企業(yè)所得稅
合伙人想分50萬,凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)是20萬。未分配利潤(rùn)余額是60萬。我走賬的時(shí)候可以借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款嗎?
是的,就是那樣做就行
你剛不是說按照利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)分紅????jī)衾麧?rùn)是20萬,但是合伙人想分50萬,只要未分配利潤(rùn)金額允許的情況下,也可以嗎?
你這邊分紅沒事的,我說的是股東申報(bào)投資收益所得稅問題
分紅多少不就是投資收益計(jì)入多少嗎?金額不是一樣的?。?
你們是合伙企業(yè),只考慮吧自己的賬做平就行了哈。股東愿意怎么分就怎么分
你的意思是如果股東沒有決定分紅,就要按照當(dāng)年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù),合伙人計(jì)入投資收益?如果決定分配了,就按照實(shí)際分配的金額計(jì)入投資收益?是這么理解嗎?
意思合伙企業(yè)每年申報(bào)個(gè)稅都是按當(dāng)年的利潤(rùn),不管虧損還是盈利申報(bào),不是按累計(jì)的利潤(rùn)
老師,這個(gè)合伙企業(yè)不涉及個(gè)人所得稅啊。這個(gè)合伙企業(yè)的合伙人都是公司,不是自然人。現(xiàn)在合伙企業(yè)的凈利潤(rùn)是20萬,未分配利潤(rùn)余額是60萬。第一個(gè)問題:合伙人企業(yè)2025年12月31日之前需要計(jì)入投資收益嗎?具體會(huì)計(jì)分錄是什么?第二個(gè)問題,如果需要計(jì)入,按照哪個(gè)金額計(jì)入投資收益?第三個(gè)問題需要有合伙人分紅決議嗎?
你們合伙企業(yè)不涉及個(gè)稅,不分紅就不做賬,分紅才做賬的。股東企業(yè)要按當(dāng)年的利潤(rùn)確認(rèn)投資收益(不管虧損還是盈利)申報(bào)企業(yè)所得稅