同學(xué),你好
建筑服務(wù)是9%

老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師你好!請問我買顯示屏帶安裝的,如果客戶沒要我們的顯示屏產(chǎn)品只是要我們提供安裝,讓開發(fā)票安裝服務(wù)是分類建筑服務(wù)內(nèi)還是分為技術(shù)服務(wù)?
您好老師我們給政府安裝了一個大的顯示屏拼接的那種,包含大屏和安裝調(diào)試總共20多萬如何開票?是大屏和調(diào)試分開稅率開票還是混合建安服務(wù)開票?
老師,請問高新技術(shù)企業(yè),是一家集設(shè)計、銷售、安裝及服務(wù)為一體的智能顯示領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè),專業(yè)從事智能化弱電工程項目。我明天要去公司面試,請問老師,這個公司是不是和傳統(tǒng)的建筑工程類公司有區(qū)別,分錄不一樣,弱電的設(shè)計是6%、銷售是13%、服務(wù)是6%、安裝是9%,請問是這些稅率嗎?還有高新技術(shù)企業(yè)是不是有什么可以加計扣除的政策,明天面試,麻煩老師幫我講解下,另外有什么需要注意的。謝謝老師
顯示屏安裝服務(wù)到底是9%還是6%呢?如宣傳滾動字幕顯示屏安裝
我發(fā)現(xiàn)今年 6 月的增值稅報表有誤,導(dǎo)致納稅申報表的進(jìn)項稅額和賬上的進(jìn)項稅額差 0.09 元,我知道是增值稅表有誤我想改 6 月增值稅申報表,但是這樣是不是 7~10 增值稅報表都要改呢?要是后面都要改太麻煩了,我應(yīng)該怎么辦
老師待抵扣進(jìn)項稅我要是這月用不上那么多 我也全部勾選上 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時候不結(jié)轉(zhuǎn)那么多進(jìn)項可以嗎 就是10000的待抵扣 我全部勾選認(rèn)證 然后在進(jìn)項里面結(jié)轉(zhuǎn)過去未交9000 留1000在進(jìn)項里面可以嗎
賣 原材料 和廢料需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 我們是做標(biāo)準(zhǔn)緊固件 也有賣 不銹鋼線材,然后機床上沖下來的一些廢 料 賣了需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址是什么,麻煩發(fā)一下給我謝謝
我自己做市政的公司,可以再開勞務(wù)進(jìn)項成本進(jìn)來嗎
欠繳稅款 100017.07,產(chǎn)生罰款 600.01,補交掉稅后要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么
老師你好,公司是一般納稅人,之前進(jìn)貨是分錄是借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證怎么做分錄
老師,請問要給公司估值應(yīng)該怎么看
補繳往年小規(guī)模30萬內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補交怎么做分錄?
老師,麻煩問一下,去年8月開票,9月紅沖的,原來會計根本沒入賬,我現(xiàn)在開票,銀行存款對不上,他之前也沒做預(yù)收賬款,我應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因為沒有銀行流水入賬,能不能確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入那銀行存款就對不上賬了,因為沒有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務(wù)已經(jīng)開票報表怎么申報
建筑服務(wù)我知道是9%, 我咨詢的是:電腦顯示屏安裝服務(wù)及門頭滾動字幕的安裝服務(wù)是多少
同學(xué),你好 這個屬于建筑服務(wù),所以是9%
我咨詢的是電腦及其安裝技術(shù)服務(wù),不是說的建筑老師
同學(xué),你好 如果是電腦及其安裝技術(shù)服務(wù),那增值稅是6%
那連接電腦的顯示屏字幕安裝稅率是多少呢?
同學(xué),你好 提供技術(shù)服務(wù),是6%