你好,開(kāi)的是專票還是普通發(fā)票?當(dāng)時(shí)抵扣了嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好?。┵?gòu)買了一套員工宿舍用的桌子,價(jià)格為1930元,此交易是真實(shí)存在的,商家提供的發(fā)票是由深圳市福田區(qū)福維答貿(mào)易商行(個(gè)體工商戶)開(kāi)出,發(fā)票號(hào)碼:******,產(chǎn)品是家具,金額¥1910.89元,稅額¥19.11元,合計(jì)¥1930元,該票我公司已入賬。于2025年6月12日收到稅局通知,以上發(fā)票涉及虛開(kāi),我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表已作調(diào)增,并補(bǔ)繳了稅款96.5元。 后稅局要求填以下資料:但我不知道要怎樣填寫,麻煩老師幫我填寫,謝謝您 增值稅抵減留抵金額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅所得額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅額(元): 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損額(元):
酒店行業(yè),除去開(kāi)票的收入,其他的收入在酒店平臺(tái)系統(tǒng)就需要確認(rèn)收入還是對(duì)公實(shí)際到賬再確認(rèn)收入
我現(xiàn)在收到暫估款的發(fā)票了 那我現(xiàn)在就直接沖紅 重新入賬 ,那結(jié)轉(zhuǎn)成本這部分怎么處理,多結(jié)轉(zhuǎn)了 這個(gè)月就少結(jié)轉(zhuǎn) 少結(jié)轉(zhuǎn)就多結(jié)轉(zhuǎn)這樣嗎
老師您好,我公司是科技型企業(yè),又開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票也開(kāi)6個(gè)點(diǎn)服務(wù)的專票,這個(gè)月要是都開(kāi)的 6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以用13個(gè)點(diǎn)的商品進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),一個(gè)客戶預(yù)付20%的貨款后要求開(kāi)發(fā)票,但是現(xiàn)在產(chǎn)品還沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬呢,成本是不是不用結(jié)轉(zhuǎn),也不出庫(kù)?謝謝
老師好,5月收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票6月忘了給他包個(gè)稅怎么辦呢
建筑公司一般納稅人,想讓找一個(gè)個(gè)體沖往來(lái)款,提出來(lái)錢,這個(gè)發(fā)票開(kāi)什么業(yè)務(wù)合適呢?
老師請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買土地小規(guī)模納稅人這個(gè)土地發(fā)票是5%嗎,以后變成一般人能抵扣嗎
老師,企業(yè)所得稅小規(guī)模是一個(gè)季度報(bào)一次嗎?一般納稅人需不需要季度報(bào)一次
老師,期初建賬,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么取金額。因?yàn)閹?kù)存進(jìn)銷存金額和財(cái)務(wù)軟件對(duì)上了,后面有一部分是開(kāi)的之前已經(jīng)入庫(kù)的,后面的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做進(jìn)去?前面應(yīng)付供應(yīng)商的是價(jià)稅合計(jì)做進(jìn)去的,現(xiàn)在該怎么弄?還是本來(lái)就弄錯(cuò)了,該怎么改過(guò)來(lái)?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)金部分和收銀機(jī)系統(tǒng)核對(duì)后,缺失860元,無(wú)法查明原因,公司不要求人員賠償,怎么做賬?
普通發(fā)票
第一個(gè)零,第二個(gè)。1930。第三個(gè)96.5,第四個(gè)有彌補(bǔ)虧損嗎?沒(méi)有的話0