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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元 第三季度開具紅沖專票47000元,如何更正增值稅申報(bào)表,是否要繳納超過30萬增值稅?

2025-11-07 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 16:56

無需繳納增值稅。紅沖后銷售額未超 30 萬,可享免稅,登錄電子稅務(wù)局更正申報(bào)表,填寫扣減紅沖后的不含稅銷售額即可。

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快賬用戶9126 追問 2025-11-07 16:59

分別怎么填寫怕錯(cuò)了? 專票紅沖他自動(dòng)帶出來!

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:02

你是什么時(shí)候開的紅字發(fā)票?這個(gè)月?

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快賬用戶9126 追問 2025-11-07 17:19

7月開具紅沖發(fā)票,都在第三季度,現(xiàn)在想更正第三季度增值稅報(bào)表,我該怎么填寫才對(duì)?

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:23

那你開藍(lán)字的專票了嗎?如果開了那就按紅沖后的專票藍(lán)字金額填寫專票欄次

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快賬用戶9126 追問 2025-11-07 17:29

有開6萬藍(lán)色專票

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:41

按紅沖后剩余的藍(lán)字專票金額填寫

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快賬用戶9126 追問 2025-11-07 17:43

是填寫到未達(dá)到30萬欄還是第三欄?

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:46

普票免稅才填寫這個(gè),專票不免

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快賬用戶9126 追問 2025-11-07 18:06

好的謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:11

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好,不可以的,這個(gè)只能沖減第四季度的。
2020-12-06
你好;? ?專票在1欄次和2欄次報(bào) ; 普票10欄次報(bào)免稅; 是的? ? ;不報(bào)減免表??
2023-01-05
你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
2020-10-14
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
同學(xué)你好 還得開紅字發(fā)票的 2.季度不超三十萬就免稅 3.紅沖的這些發(fā)票是這個(gè)季度的嗎 4.紅沖了再開出去只要季度不超三十萬開票額就免稅
2021-03-23
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