多扣的1分計(jì)入稅金及附加

老師好,我們是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨區(qū)域涉稅,預(yù)繳了增值稅14678.9元,附加稅合計(jì)1467.9元,會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)?然后1月份申報(bào)12月增值稅時(shí),沒(méi)有去抵減這部分增值稅,正常申報(bào)繳納增值稅(12月份也繳納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄也只寫(xiě)了12月份申報(bào)的),但是預(yù)繳的沒(méi)有寫(xiě),想問(wèn)一下咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我公司是一般納稅人 6月開(kāi)了異地項(xiàng)目發(fā)票,7月預(yù)繳了增值稅3000,現(xiàn)在申報(bào)增值稅 ,預(yù)繳的稅額是留底待遞減的,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整???
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整啊?調(diào)整應(yīng)交增值稅 借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01可以不?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)發(fā)票要繳納的增值稅17475.72。繳納了17475.76差一分錢怎么調(diào)啊,建筑服務(wù)的,預(yù)繳了部分,然后又正??鄱?,合計(jì)多扣了一分錢。
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


有一分增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款? 還是說(shuō)填寫(xiě) 借稅金及附加。貸應(yīng)交稅金增值稅0.01
稅金及附加多一分錢,匯算清繳系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)有差異哦?那就比申報(bào)表多的稅金及附加一分錢了
都可以的,做平了就行
能不能借管理費(fèi)用 其他 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
好的,謝謝老師
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