你好,直接計(jì)入稅金及附加或者管理費(fèi)用就行

小規(guī)模之前做了一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經(jīng)繳納了,繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師好,前任會(huì)計(jì)做交納增值稅賬務(wù)時(shí)直接做,借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應(yīng)該怎么調(diào)整,請(qǐng)老師把調(diào)整分錄寫一下
老師你好,去年12月份這一筆會(huì)計(jì)分錄,“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
老師,你好。一般納稅人,帳上的增值稅比申報(bào)時(shí)少1分錢,繳納增值稅后可以做帳直接這樣調(diào)整不?摘要增值稅四舍五入調(diào)整,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 一0.01,貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 0.01
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


計(jì)入管理費(fèi)用其他?
計(jì)入管理費(fèi)用其他?計(jì)入稅金及附加 稅金及附加合計(jì)金額就跟申報(bào)表不一樣了。
?計(jì)入管理費(fèi)用其他就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。