短期內(nèi)查發(fā)票是否為平臺開具,直接用全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺或電子稅務(wù)局 “發(fā)票查驗(yàn)” 功能,錄入發(fā)票代碼、號碼、開票日期等信息,查驗(yàn)結(jié)果會顯示開票方,避免重復(fù)申報(bào)。

老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬,在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒有成本,純繳稅?
老師,你好,我們公司是開充電樁充電站的小規(guī)模納稅人,充電業(yè)務(wù)是掛在平臺上收款,汽車充電先由平臺代收,然后在一起轉(zhuǎn)給我們公司,可是發(fā)票是我們公司直接開給客戶的,但款又是從平臺合計(jì)后一次性打到基本戶的,打過來的款,小部分開了發(fā)票,大部分是沒開發(fā)票的,這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?還有我們支付電費(fèi)給供電局,如何做分錄。
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司,平時(shí)收入都是現(xiàn)金,微信及支付寶。所得稅合并在一起由總公司進(jìn)行申報(bào),因去年被監(jiān)控有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)繳的增值稅。多補(bǔ)收入30萬多(因?yàn)槭莻€(gè)銷售眼鏡商店,平時(shí)都做無票收入,兩個(gè)公司月收入總計(jì)在10萬左右),賬面上現(xiàn)金就多了30多萬,沒有辦法處理 ,貨幣資金太大平時(shí)支付工資也走的現(xiàn)金,但是沒有其他費(fèi)用,只有一點(diǎn)點(diǎn)電費(fèi)物業(yè)費(fèi),因?yàn)殇N售眼鏡商店也就雇用了三四個(gè)店員工資都是有限的,就算月銷售5萬,成本1萬,工資1萬,賬面利潤3萬。去掉交掉所得稅,帳面利潤越來越大,資金也越來越多,怎么能改善現(xiàn)有的狀況
老師 我們是電商公司,一般納稅人A公司 一年收入2-3百萬; 按13%繳納增值稅太高; 直接把平臺主體換成小規(guī)模的話, 又怕哪一天量沖起來,年收入 超過500萬,到時(shí)又成了一般納稅人; 現(xiàn)在想新增幾個(gè)電商平臺然后綁定小規(guī)模, 之前的原有店鋪保留但不做推廣;重點(diǎn)推廣新增的平臺; 還有,我們的供應(yīng)商沒有發(fā)票; 現(xiàn)在供應(yīng)商還是對接A公司;因?yàn)锳公司是品牌持有方; A公司銷售給新注冊的小規(guī)模公司進(jìn)行平臺銷售; 但是又不知道A公司銷售價(jià)在采購價(jià)的基礎(chǔ)上上浮多少合適? 請問 除過這個(gè)方法還有沒有其他方法?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊

