發(fā)票是怎么給你們開(kāi)的?
老師好,A供應(yīng)商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應(yīng)商貨款未付的,這筆返利收入請(qǐng)問(wèn)做賬怎么沖減A供應(yīng)商的應(yīng)付款,分錄怎么做?謝謝
老師好!我們?cè)诠?yīng)商處拿10萬(wàn)的貨,供應(yīng)商次月給我們返點(diǎn)11800元的貨,這種怎么做賬
老師好,我們的供應(yīng)商12月份貨款5萬(wàn),扣返利1萬(wàn),應(yīng)付供應(yīng)商4萬(wàn),供應(yīng)商給我們開(kāi)票是開(kāi)5萬(wàn)還是4萬(wàn)?
老師 上個(gè)月我們?cè)俟?yīng)商拿了4柜貨 給我們返利是550元 今天付這個(gè)月貨款是45000,然后供應(yīng)商就直接喊我們45000-550=44450 這個(gè)550我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我們是裝修公司,幫客戶(hù)從供應(yīng)商那采購(gòu)材料,比如10萬(wàn),但是我們要收取供應(yīng)商1萬(wàn)的返點(diǎn),這種供應(yīng)商要求我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票的,這種返點(diǎn)一般怎么處理呢,可以發(fā)票嗎
老師好,我公司當(dāng)月收到一些設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月又給對(duì)方按照原價(jià)開(kāi)回去了。這些設(shè)備沒(méi)必要入固定資產(chǎn)了,請(qǐng)問(wèn)該怎么記賬,謝謝!
老師,廠房裝修兩個(gè)月。裝修費(fèi)50萬(wàn),由承租方承擔(dān),他們支付給我們,我們?cè)僦Ц督o裝修工隊(duì)的。我們作為出租方,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理?
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,公司今年簽訂了一個(gè)1000萬(wàn)的項(xiàng)目,這個(gè)公司什么時(shí)候就升成一般納稅人了?
請(qǐng)問(wèn)股東用他另外的公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬到新辦公司投資款合法嗎?
老師,我們收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是沒(méi)有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣
老師,建加工大米的生產(chǎn)流水線,怎么記帳?
麻煩老師幫我看一下這兩張票可以嗎?謝謝
老師您好!請(qǐng)問(wèn)5月調(diào)整23年賬應(yīng)交稅金未交增值稅科目,稅務(wù)報(bào)增值稅申報(bào)應(yīng)該填哪里
科目里面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅要不要月底轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?什么情況要轉(zhuǎn),什么情況不用轉(zhuǎn)?
我單位代收各單位的飯卡充值款后給員工充飯卡,會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款100萬(wàn),借管理費(fèi)用員工福利費(fèi)餐費(fèi)-100萬(wàn),對(duì)不? 我們給員工充的飯卡錢(qián)是虛擬數(shù)字,員工拿著飯卡去食堂消費(fèi),食堂的老板拿著員工消費(fèi)的數(shù)據(jù)來(lái)我們單位結(jié)賬,怎么做分錄呢?我們進(jìn)賬100萬(wàn),結(jié)果我們只給食堂結(jié)款90萬(wàn),怎么做分錄?余下的10萬(wàn)怎么做分錄?能做收入嗎?
發(fā)票只開(kāi)10萬(wàn)
你好,給你們的返利,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
不給返錢(qián),給貨
借庫(kù)存商品,貸什么
你好 貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師,貸方?jīng)_減成本對(duì)不對(duì)
就等于是我付十萬(wàn)塊錢(qián),給了我11800的貨,這個(gè)思路方向?qū)Σ粚?duì)
對(duì)的是的,可以這么做的。