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請(qǐng)問(wèn)老師,出口方式以CIF為準(zhǔn),如果實(shí)際產(chǎn)生的國(guó)際運(yùn)費(fèi)低于代收代付的客戶(hù)給的運(yùn)費(fèi),這個(gè)多出的部分怎么賬務(wù)處理,另外實(shí)際報(bào)關(guān)單上的生成的運(yùn)保費(fèi)若低于代收代付的客戶(hù)運(yùn)費(fèi),該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!

2023-06-08 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 16:44

(一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷(xiāo)售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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2023-06-08
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2025-02-28
1.確認(rèn)收入:根據(jù)報(bào)關(guān)單,您已經(jīng)完成了出口銷(xiāo)售,并且報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià)。因此,您可以在收入確認(rèn)時(shí)將CIF價(jià)作為銷(xiāo)售收入入賬。 2.處理運(yùn)費(fèi):您提到代墊的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),客戶(hù)會(huì)支付給您。您可以設(shè)立一個(gè)往來(lái)賬戶(hù)來(lái)記錄這些代墊款項(xiàng)。當(dāng)客戶(hù)支付時(shí),您可以從往來(lái)賬戶(hù)中貸記相應(yīng)的金額。 3.開(kāi)具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價(jià)開(kāi)具了出口發(fā)票。由于報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià),這并不影響您開(kāi)具的發(fā)票的有效性。在開(kāi)具發(fā)票時(shí),您需要將運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)作為銷(xiāo)售費(fèi)用進(jìn)行處理,并在發(fā)票上注明相應(yīng)的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中,增值稅是根據(jù)銷(xiāo)售額和稅率計(jì)算的,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價(jià)值和稅率計(jì)算的,需要在報(bào)關(guān)時(shí)繳納。
2023-12-07
您好!這個(gè)是代墊的,相當(dāng)于你們會(huì)收到到岸價(jià)的錢(qián),所以你們還是掛應(yīng)收賬款哦
2022-05-22
你好,將21年的產(chǎn)生的成本和費(fèi)用沖回后剩余的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,借銀行存款110 貸其他應(yīng)付款(給客戶(hù)的)以前年度損益調(diào)整(21年的產(chǎn)生的成本和費(fèi)用)營(yíng)業(yè)外收入(差額),借其他應(yīng)付款(給客戶(hù)的) 貸銀行存款。
2022-08-12
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