(一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷(xiāo)售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
境外某公司2018年初在中國(guó)設(shè)立代表機(jī)構(gòu),主要從事銷(xiāo)售產(chǎn)品。2018年底稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)代表處賬簿設(shè)置不健全,收入、成本無(wú)法核實(shí),但是經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目記載完整,其中對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行裝修發(fā)生的裝修費(fèi)用60萬(wàn)元,支付樣品費(fèi)和運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元,假設(shè)沒(méi)有其他的經(jīng)費(fèi)支出,稅務(wù)機(jī)關(guān)采用最低利潤(rùn)率對(duì)其代表處核定征收企業(yè)所得稅。2018年該代表處應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。這個(gè)題應(yīng)該怎么計(jì)算,謝謝老師?
老師您好,需要向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司以CIF價(jià)格出口一批貨物,運(yùn)保費(fèi)由國(guó)外客戶(hù)承擔(dān),先由我們墊付,以FOB價(jià)格開(kāi)的出口發(fā)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在還沒(méi)有收匯,我想問(wèn)問(wèn)關(guān)于這個(gè)運(yùn)保費(fèi)的賬務(wù)處理怎么做,麻煩您了,謝謝[抱拳]
我家是國(guó)際貨運(yùn)代理,2021年給客戶(hù)(國(guó)外公司)運(yùn)貨時(shí)貨物出現(xiàn)毀損,我公司經(jīng)客戶(hù)授權(quán)幫助處理貨損,我公司出人員去外地,產(chǎn)生了1.6萬(wàn)元差旅費(fèi),還幫墊付15萬(wàn)處理貨損所產(chǎn)生的必要的包裝物、檢測(cè)費(fèi)等費(fèi)用,產(chǎn)生的差旅費(fèi)1.6萬(wàn)和包裝物等費(fèi)用15萬(wàn)已在21年計(jì)入我公司的管理費(fèi)用和成本中,22年保險(xiǎn)公司賠付110萬(wàn)到我公司賬戶(hù),我公司需要支付客戶(hù)15萬(wàn)美元,匯率按6.4651,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該將收到的款與賠付給客戶(hù)的款之間的差額都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是將21年的產(chǎn)生的成本和費(fèi)用沖回后,剩余的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)錄要怎么寫(xiě)?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
請(qǐng)問(wèn)老師,出口方式以CIF為準(zhǔn),如果實(shí)際產(chǎn)生的國(guó)際運(yùn)費(fèi)低于代收代付的客戶(hù)給的運(yùn)費(fèi),這個(gè)多出的部分怎么賬務(wù)處理,另外實(shí)際報(bào)關(guān)單上的生成的運(yùn)保費(fèi)若低于代收代付的客戶(hù)運(yùn)費(fèi),該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝