這么操作有兩大問題:一是虛增其他應付款沖抵股權轉讓金,可能因少計收入被查補稅;二是賬面負債不實,會讓后期新股東轉讓股權時,買方壓價或引發(fā)糾紛。

老師好,我們買過來一個投資公司,公司賬上有現(xiàn)金2410,其他應付款—法人91170,未分配利 潤-88760。 其他應付款和未分配利潤是由于每月就給法人工資,但從未發(fā)放形成的,我們現(xiàn)在買過來了這個營業(yè)執(zhí)照,這個其他應付款也不會支付,現(xiàn)金2410也沒有收到,想咨詢老師是把賬調(diào)平以后在開始做賬好還是承接原來的賬做好?
去年我們從供應商那里買了八十九萬的貨物,票已開,疫情過后公司經(jīng)營情況不太好,賬上資金周轉不開,一直未付貨款,人家催的急,股東個人就把錢給人家付了,還用了好多現(xiàn)金,也沒有給對方付款的憑證,對方也沒有給他憑證,我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證,直接從應付賬款轉到其他應付款嗎?后邊怎么做個證明什么的呢?金額這么大,不能隨便轉入股東身上吧……
老師,我在代理計帳機構上班,有一家企業(yè)業(yè)務是這樣的,這個公司為了想要貸款所以不停的在用收款二維碼走流水,沒有實際業(yè)務,所以我只能以真實情況做賬,沒有轉收,然后掛的其他應付款,最后再來沖減他轉出走流水的款項,這樣對嗎?而且,他的銀行流水里面還有對方公賬轉過來的款,我問了,結果還是走流水的,主管讓我還是和上述情況做,但我想先掛應付款,最后讓對方轉回對方公賬。哪種更好呢?
老師,我們收購一個公司,這家公司沒有投資,都是借錢用的,目前帳面資產(chǎn)1萬多,負績41萬多,虧39萬多,但是負責41萬中有22萬應付賬款實際只欠幾萬?,F(xiàn)在老股東去做股權轉讓,我讓他把帳面調(diào)到實際再去做股權轉讓,他不太愿意,說轉完了再找憑證給代帳公司調(diào)。這樣對我們轉讓后的股東是否有影響
老師,我們一個公司及幾個高管收購了一個公司,這家公司目前對外的帳面是未分配利潤負39萬多,其他應付款41萬多,實收資本為0。其他應付款是欠原股東的,轉讓后也不用還了,我們接過來后就一套真帳,我本來想讓把其他應付款做到營業(yè)外收入里的,這樣也不虧了,現(xiàn)在有人說把未支付的25萬股權轉讓金,通過其他應付款來走帳。老師這樣可有什么影響?帳面的其他應付款估計不全是真的,這樣操作會不會影響我們新的股東后期股權轉讓?
轉給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導致沒有核算成本,應該怎么處理這個問題呢?
這個其他應付款。有二十幾萬是供應商的貨款他們大部分對私了,代帳公司不知道,這次我讓他們把供應商應付帳款沖到其他應付款里,個別未付的讓原來股東后面自己結清楚。你說的少記收入是指他們原來嗎?后面剩的其他應付款,原來的帳上是沒有二級科目,后面用作股東分紅沖掉行嗎?
對的 這個可以的哦