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老師,我們一個公司及幾個高管收購了一個公司,這家公司目前對外的帳面是未分配利潤負39萬多,其他應付款41萬多,實收資本為0。其他應付款是欠原股東的,轉讓后也不用還了,我們接過來后就一套真帳,我本來想讓把其他應付款做到營業(yè)外收入里的,這樣也不虧了,現(xiàn)在有人說把未支付的25萬股權轉讓金,通過其他應付款來走帳。老師這樣可有什么影響?帳面的其他應付款估計不全是真的,這樣操作會不會影響我們新的股東后期股權轉讓?

2025-11-05 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-05 19:11

這么操作有兩大問題:一是虛增其他應付款沖抵股權轉讓金,可能因少計收入被查補稅;二是賬面負債不實,會讓后期新股東轉讓股權時,買方壓價或引發(fā)糾紛。

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快賬用戶4793 追問 2025-11-05 19:37

這個其他應付款。有二十幾萬是供應商的貨款他們大部分對私了,代帳公司不知道,這次我讓他們把供應商應付帳款沖到其他應付款里,個別未付的讓原來股東后面自己結清楚。你說的少記收入是指他們原來嗎?后面剩的其他應付款,原來的帳上是沒有二級科目,后面用作股東分紅沖掉行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-05 19:57

對的 這個可以的哦

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這么操作有兩大問題:一是虛增其他應付款沖抵股權轉讓金,可能因少計收入被查補稅;二是賬面負債不實,會讓后期新股東轉讓股權時,買方壓價或引發(fā)糾紛。
2025-11-05
其他應付款、其他應收款金額大嗎?
2025-10-22
同學您好,你在認繳期限內(nèi),可以不把其他應付款轉實收資本,以后有錢了可以還給法人,他再以資本金對形式投資進來,轉讓股權也是屬于認繳的,暫時不做相關分錄,實際繳納的時候再做實收資本
2021-04-02
你好,你們買過后。賬調(diào)平,再做賬
2020-11-30
您好,如果是為貸款的報表,肯定是轉收入好,但是業(yè)務實質(zhì)應該是先掛賬。
2024-07-10
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