是直接沖應(yīng)付賬款-暫估,確認增值稅進項

我6月底暫估了成本,這個分錄在收到發(fā)票的時候怎么沖回?例如: 借:工程施工—合同成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 我收到發(fā)票該怎么沖回已經(jīng)入了主營業(yè)務(wù)成本了
老師,你好,暫估成本,借工程施工—暫估,貸方應(yīng)付賬款—暫估,完后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,開發(fā)票后還需沖銷主營業(yè)務(wù)成本嗎,怎么做分錄沖銷呢
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
如果會計之前暫估成本分錄是 借:工程施工-間接費用-暫估成本 133000 貸:應(yīng)付賬款--暫估 133000 這個暫估的工程施工也被結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 133000 貸:工程施工 -間接費用-暫估成本 133000 現(xiàn)在我收到一張發(fā)票100000 那我如何沖 我知道這種暫估方法是不對的,但是沒辦法,只求解我要怎么做分錄
老師,建筑公司,本月開了票的,但是成本提供不夠,需要暫估成本,能不能只暫估主營業(yè)務(wù)成本金額,不暫估工程施工_材料款
老師,做受益人備案這個用戶名和密碼都不知道了,在找回這個信用代碼是對 它怎么總是提示不存在呢
繼續(xù)教育會計學(xué)堂可以學(xué)嗎?
保險費不是第三季度的嗎
老師好,已繳納的印花稅不是不予退還嗎?這個為什么可以退呢?
老師,建筑勞務(wù)分包的稅率是多少?9%嗎?是不是可以選擇簡易?
老師,季報的印花稅和企業(yè)所得稅,還需要按月計提嗎
我是一家物業(yè)公司收購了另一家子公司,請問作為 母公司支付對價后,長期股權(quán)投資掛賬客商是原股東還是購買的子公司名啊
請問老師理論產(chǎn)量比實際產(chǎn)量少,但算出來理論收入比實際收入多合理嗎?
牧業(yè)水污染環(huán)境保護稅怎么計算,按豬頭數(shù)還是按排放量
老師,對公賬戶凍結(jié)了,有業(yè)務(wù)往來可以走私戶嗎,用這寫個說明嗎?如果稅務(wù)局查是不是也是沒事啊,我們有理由是不是
不是,我的意思是,沖的科目,說沖工程施工,還是沖主營成本
2個都不能沖了,只能沖沖應(yīng)付賬款-暫估,確認增值稅進項
都不能沖?那分錄怎么做?
暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;工程施工 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款