您好,可以的,現(xiàn)在認證沒有時間要求,你先計入應交稅費待認證這個就可以

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進項票,是不是可以不進勾選認證系統(tǒng)進行認證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
發(fā)票在五月入賬,進項不抵扣,當月沒有做不抵扣勾選,現(xiàn)在十月還可以勾選不抵扣嗎?或是怎么處理五月入賬的不抵扣發(fā)票
請問一般納稅人,10月份開進來的進項票,當月抵扣不了,以后月份用到在抵扣是可以的吧,沒有時間限制的吧
老師:一般納稅人每月進項稅抵扣這塊,怎樣能知道夠抵或不夠抵呢!那當月開回來的專票多出來的放以后抵,當月賬還正常做嗎?只是多出來的專票不勾選,放后面在勾選抵扣嗎?
老師我想問你個問題,一般納稅人進項稅多了,當月不需要抵扣那么多,我可以報稅的時候不勾選認證嗎,留著下個月再勾選認證抵扣這樣行嗎
                這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進項和銷項,那么在認證抵扣后計算應交增值稅,那么怎么做相應分錄,進項有沒有余額還是需要結轉到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個點的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價應該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費改成勞務費嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進項發(fā)票的問題,老師指導一下
收到30萬發(fā)票,技術維護也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認10萬的費用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動資產(chǎn)的?
個體戶去稅務局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進項稅稅務局要求轉出,這個做賬啊
老師,新辦個體戶做稅務登記有個定額核定,這個核定金額應填多少?新開不知道每個月銷售額是多少
好的,謝謝
不客氣,很高興為你服務