你好,對的是的,是這么做的。
老師您好咨詢個問題:比方我接了一個100萬的工程,其中材料占60萬,人工30萬,利潤10萬,但是我購買的材料都是有發(fā)票的,我要開100萬的9個點發(fā)票給甲方他才會付款給我,我想請問我這60萬的材料發(fā)票是不是可以抵扣,然后只需要把利潤和人工的金額去開票。
老師問下。對方給我們開票100萬。這100萬就是不含稅貨款。我們需要付給對方4個的點。100萬付多少
老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們?nèi)ベI材料花了50萬 對方給我們開回來的發(fā)票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應(yīng)不上了 這樣是否可以?
老師,我們2年前稅務(wù)代開了張專票10萬,對方也認(rèn)證抵扣了,但是業(yè)務(wù)沒開展,現(xiàn)在需要退回對方8萬。對方開的紅字信息表是開的不含稅8萬,我們代開的紅字發(fā)票就也只能開不含稅8萬。但我們只退回價稅合計8萬。對方回復(fù)說退款8萬沒問題,我想問問對我們自己有什么影響嗎?賬是一直掛著嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補助的污染補償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局。可是沒有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
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開回來的成本票是可以抵扣增值稅的?
你好,你得是專票才可以抵扣的。
只要是專票就可以抵扣增值稅了嗎
那我們拿回來的成本票是3%或者13%的呢 這樣怎么抵扣呢
對的,是的,如果是專票的,按照發(fā)票的稅額抵扣,在勾選平臺里面勾選。
不管稅率是多少 就按照發(fā)票里的稅額抵扣就行嗎
對的是的是這個意思的。
那對應(yīng)的附加稅和印花稅呢 能抵扣嗎
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來繳納的,你的增值稅少交了,你的附加稅跟著少交。
印花稅就沒法抵扣了,印花稅是根據(jù)你的合同金額。
印花稅呢
印花稅就沒法抵扣了,印花稅是根據(jù)你的合同金額。
合同金額100萬 那就是100萬的萬分之三再減半 是嗎
對的,是的,是這么做的。
那老師 印花稅一般納稅人是每個月都要報是吧 發(fā)票開了多少就按發(fā)票總額來上印花稅
現(xiàn)在是按季度申報,你看一下你的稅種認(rèn)定里面就可以的。
這個發(fā)票額是按含稅額嗎
按照你的合同金額來,合同是含稅的,就是按照含稅來,按照不含稅的,按照不含稅的來繳納。
里面寫著按次
那比如說合同額是100萬 這個季度我只開50萬發(fā)票 那這個季度上的印花稅是按100 還是50
按照100來繳納的,當(dāng)月繳納當(dāng)月的。