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老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們?nèi)ベI材料花了50萬 對方給我們開回來的發(fā)票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎

2022-08-16 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-16 15:33

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:35

開回來的成本票是可以抵扣增值稅的?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:35

你好,你得是專票才可以抵扣的。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:40

只要是專票就可以抵扣增值稅了嗎

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:41

那我們拿回來的成本票是3%或者13%的呢 這樣怎么抵扣呢

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:42

對的,是的,如果是專票的,按照發(fā)票的稅額抵扣,在勾選平臺里面勾選。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:48

不管稅率是多少 就按照發(fā)票里的稅額抵扣就行嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:49

對的是的是這個意思的。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:49

那對應(yīng)的附加稅和印花稅呢 能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:49

附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來繳納的,你的增值稅少交了,你的附加稅跟著少交。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:50

印花稅就沒法抵扣了,印花稅是根據(jù)你的合同金額。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:50

印花稅呢

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:51

印花稅就沒法抵扣了,印花稅是根據(jù)你的合同金額。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:52

合同金額100萬 那就是100萬的萬分之三再減半 是嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:52

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:54

那老師 印花稅一般納稅人是每個月都要報是吧 發(fā)票開了多少就按發(fā)票總額來上印花稅

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:55

現(xiàn)在是按季度申報,你看一下你的稅種認(rèn)定里面就可以的。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:55

這個發(fā)票額是按含稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:55

按照你的合同金額來,合同是含稅的,就是按照含稅來,按照不含稅的,按照不含稅的來繳納。

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:56

里面寫著按次

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快賬用戶4392 追問 2022-08-16 15:57

那比如說合同額是100萬 這個季度我只開50萬發(fā)票 那這個季度上的印花稅是按100 還是50

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齊紅老師 解答 2022-08-16 16:05

按照100來繳納的,當(dāng)月繳納當(dāng)月的。

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-08-16
同學(xué)你好 這個就看銷項是多少 然后除以進項發(fā)票的稅率
2022-07-12
你好,扣掉10萬的超耗,開票只需要開90萬,如果開100萬,對方回款90萬,還差10萬的應(yīng)收差額
2025-01-14
這個只能協(xié)商解決,因為你們不是一般納稅人,因此無法開具9%的增值稅專用發(fā)票,只能開具3%或1%的征收率的專用發(fā)票。
2023-03-30
你好,我們需要付給對方4個的點,100萬付=100萬*(1%2B4%)=104萬
2020-12-18
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