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                                    老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調增,按2.5%繳稅可以嗎?
你好,我想問一下。我們公司現(xiàn)在還暫時是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的收入可以對應那部分無票成本,年底調增。等銷售額超過500萬轉為一般納稅人的時候,再把有票的那部分成本抵扣可以嗎?這樣子會不會比較節(jié)稅
當年發(fā)生業(yè)務宣傳費800萬元,至年末尚未支付。該公司當年實現(xiàn)銷售收入5000萬元。假定稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售收入15%的部分,準予稅前扣除,超過部分,準予結轉以后年度稅前扣除。問:1.這道題中,準予稅前扣除少交稅的部分是750萬元,應該是-750,準予結轉以后年度稅前扣除是多交稅的部分+50,所以納稅調整應該是-750+50=-700對嗎?如果不對為什么呢2.還有這個是無賬面價值,有計稅基礎的,為什么?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分攤做收入嗎?還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分攤的方式的話,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分攤的情況下無論我確認的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
你好,我們是拼多多平臺,小規(guī)模的公司。 推廣費是按照收入的15%抵扣企業(yè)所得稅嗎?超過15%的部分是年度調增?調增后,后續(xù)年份,還可以用這部分嗎
 
                收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會計分錄
委托代加工消費稅應稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計入應付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務公司,承包了一個工程,里面有材料和設備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費