 
                            借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來(lái)做?謝謝!
五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時(shí)候,賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣,申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町?,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了!但是因?yàn)檫@筆多交的,在下期抵扣,但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報(bào)表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2021年1月6日購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅額為7800元,原材料驗(yàn)收入庫(kù)。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元、期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)33.9元,其中增值稅1.92元。6月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。3.2021年12月31日,丁企業(yè)確定一筆應(yīng)付賬款5000元為無(wú)法支付的款項(xiàng),應(yīng)予轉(zhuǎn)銷。
2.根據(jù)某企業(yè)2月份發(fā)生了如下業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄:(1)企業(yè)委托當(dāng)?shù)劂y行將6500元款項(xiàng)匯往采購(gòu)地開立專戶。根據(jù)銀行蓋章退回的進(jìn)賬單進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)企業(yè)收到采購(gòu)員交來(lái)供應(yīng)單位發(fā)票賬單等報(bào)銷憑證,注明采購(gòu)材料價(jià)款5000元,增值稅款650元材料驗(yàn)收入庫(kù)。(3)企業(yè)將多余的外埠存款850元轉(zhuǎn)回當(dāng)?shù)劂y行時(shí)。根據(jù)銀行收賬通知進(jìn)行賬務(wù)處理。
你好,老師,我工作企業(yè)就給一個(gè)員工開工資,月薪4000元,我昨天在付二月份工資款4000元的時(shí)候,由于對(duì)公銀行卡延遲了,所以我重復(fù)操作了一遍,昨天就付了兩筆4000元,一筆是用銀行的“企業(yè)財(cái)務(wù)室”開的,一筆是給這個(gè)員工以轉(zhuǎn)賬的形式開的,今天我又咨詢了銀行,本著以試驗(yàn)的目的,又付了一筆4000元,就是一共多付了兩筆同樣的款,還有兩筆是走的銀行的“企業(yè)財(cái)務(wù)室”,就是代發(fā)工資那種,請(qǐng)問我怎么辦???用不用讓員工把錢退回來(lái)???是退4000還是退8000元?如果不退,涉及到個(gè)稅嗎?二月份的個(gè)稅我給他報(bào)完了,按4000元報(bào)的。同時(shí)怎么做賬?。?/p>
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬(wàn)元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來(lái)了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?

