 
                            你好 賬上對 申報的不對是嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師您好,公司2019年9月成立,2020.4月稅務(wù)備案,領(lǐng)導(dǎo)找了個會計代賬,只做稅務(wù)申報有數(shù)據(jù),沒有賬本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會計2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬,0申報,2020年的收入支出往來,只列了一部分,資產(chǎn)負債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實際都不符,像這種情況,老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù),與實際一致
去年預(yù)提的成本比實際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不一致,這樣申報稅務(wù)系統(tǒng)會有問題嗎,勾稽不一致的報表需要調(diào)整嗎,還是正常申報就可以,還是需要手動調(diào)整報表期初未分配利潤數(shù)?謝謝
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調(diào)
老師好,接手之前的亂賬里面,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金一直都掛著負的五萬塊錢,現(xiàn)在把應(yīng)交稅金下面所有的明細賬都捋了一遍,通過結(jié)轉(zhuǎn)還有調(diào)整之前的一些錯誤,現(xiàn)在應(yīng)交稅金下面的數(shù)字成了正數(shù)3000多了,這樣的金額填在報表上可以嗎?會有什么風(fēng)險嗎?實際企業(yè)是不欠稅的。謝謝
 
                請問企業(yè)所得稅300萬以下5%,300萬以上就25%了嗎
請問老師工商年檢是什么
老師您好,我們公司有一套房子在庫存商品里面掛著,金額為344915.40元,但是我們因欠律所的律師費,將房屋評估之后以874315元的價格抵給了律所,我應(yīng)該怎么做賬呀,具體的分錄麻煩老師寫一下
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請專家發(fā)生的住宿費由公司承擔(dān),請問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計入招待費核算嗎?
我公司買了一塊地,現(xiàn)在要交契稅和印花稅,我這里填什么?
33.33萬年收入,成本占0.82,費用6萬,是不是剛好等于0
你好老師,請問公司租車每月300,不需要法人去開發(fā)票吧,收據(jù)就可以入賬吧
公司師,還是剛剛那個問題,10月新開辦公司在10月是小規(guī)模,次月是一般納稅,10有進庫存商品,有轉(zhuǎn)款給廠家,廠家也給開了13個點的專票(11300) 公司也有賣產(chǎn)品,客戶也有轉(zhuǎn)貨款給公司(15000)但是公司還沒給客戶開票,這樣怎么做賬
老師,這種飛機票可以抵扣進項稅嗎
老師問下,260萬噸,標(biāo)價11.4元,要我們開9個點稅金,其他不管,收管理費多少可以做?怎么算
是,原來的會計隨便做賬報稅整的好幾年不符,調(diào)整后賬上就對了需要改報表
說明給稅務(wù)局的 xx稅務(wù)局 本單位在xx時間申報的財務(wù)報表因xx原因?qū)е潞唾~上不一致 賬上的數(shù)據(jù)正確,現(xiàn)改正所屬期xx的財務(wù)報表 特此說明