 
                            同學(xué),你好
260萬噸,標(biāo)價11.4元,總金額2964萬。
要收這些:
增值稅2964/1.09*0.09
附加稅2964/1.09*0.09*12%
企業(yè)所得稅 (2964/1.09-附加稅)*25%

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,建筑公司,我們是被掛靠方,我想問下對方讓我們代付材料款,我們開票,除了扣掉管理費用,稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們,100萬元舉例,請老師把計算過程寫出來,我只需要知道我們要扣幾個點的稅?稅率和稅種各是多少
老師好,我們公司是工程項目管理有限公司,每個月有很多的投標(biāo)保證金要投(先是分公司轉(zhuǎn)錢到基本戶,然后我司代轉(zhuǎn)投標(biāo)保證金給招標(biāo)單位),所以流水很大,在做賬方面掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的科目很多,我想問一下,如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款不設(shè)那么多的二級科目,投標(biāo)保證金在摘要欄那里注明的話,有哪些優(yōu)缺點啊?
老師,我們是勞務(wù)公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數(shù)來開的,就是他們給的工資數(shù)是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應(yīng)收款700萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本??墒乾F(xiàn)在他們工資算錯了,工資數(shù)是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費,我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方)
老師,我們建筑行業(yè)掛靠別人公司 比如他們開9個點票100萬,銷項稅額82568,我們就得提供13個點的票大概71.7萬,和銷項等額的進項稅額82586,還要提供30萬的勞務(wù)票,最后還要扣我們2%企業(yè)所得稅和0.5%個稅,我想問一下,后面的2.5個點是不是他們賺的我們的稅點?。窟@樣算下來我們的稅負是多少個點啊?管理費除外
 
                委托代加工消費稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎
個體工商戶
核定征收
印花稅要不要交的
同學(xué),你好
核定征收。銷售額2964萬??
那你這個業(yè)務(wù)一開展,就會變成查賬征收
哪怎么算
同學(xué),你好
你現(xiàn)在是核定征收,那算不了。
金額是核定
管理費核到多少一噸才好做
老板叫我算這個
同學(xué),你好
算不了。你是核定征收,你稅額不是正常算出的,是核定。你把要繳納的稅額,全部讓對方承擔(dān)
謝謝 老師
不客氣,祝工作順利