做相反分錄就可以了

老師,公司購買了一筆貨,購進(jìn)時候做了 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 后期付了錢又做 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在是我知道這筆貨款的發(fā)票是不能取得了,我應(yīng)該如何處理
老師 當(dāng)時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒減應(yīng)付賬款 導(dǎo)致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當(dāng)時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復(fù)入庫了 老師這該怎么調(diào)賬呢
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
您好老師 款已付 貨已到 發(fā)票未到 增值稅不是不能暫估 已付款已付貨款里面已經(jīng)包括增值稅了 暫估入庫 怎么做賬 收到發(fā)票后怎么沖減
老師,請問貨款分兩次付,怎么做賬?我們公司是先付款后到貨,到貨時進(jìn)銷存入庫會做,借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款,我要怎么做呢
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
老師,個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,1688平臺采購,但沒有一點進(jìn)項發(fā)票,怎么辦
老師,這個股權(quán)架構(gòu)圖怎么看,我們是I公司,這個最終受益人是誰?
登錄了信用信息公示系統(tǒng)彈不出受益人填報,是怎么回事,是不是就是申報了?從哪里查?
請樸老師解答,老師,22題中,AB兩個選項的匯兌差額計入哪個科目的
用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師我看別的會計群說工商年報受益人填寫都要做呀是嗎?我們就是普通公司
外貿(mào)出口企業(yè)申報增值稅的時候忘記填寫退稅勾選的數(shù)據(jù)了,這個可以更正申報嗎?
您好老師,分公司和總公司,匯算清繳年報財務(wù)報表需要合并報表嗎?年底財報已經(jīng)合并了
這個受益所有人登記,進(jìn)去就一直是這樣,提示系統(tǒng)繁忙,明天就要截止登記了,電話也打不通,怎么辦?
會影響成本和毛利嗎?
不會影響成本和毛利
好的,嗯嗯
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!