同學(xué)你好,你的會計分錄是對的。
家具公司訂購一批家具,價值10000元,付了2000元定金,半月后收到貨,款未付。分錄 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:銀行存款 2000 收貨后: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 進項稅額1300 貸:應(yīng)付賬款 老師們,我就想問一下應(yīng)付賬款的金額我掛多少
老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預(yù)付我公司10萬,我公司預(yù)付家電廠家80000.元,先來的樣機,和進項專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應(yīng)交稅費,增值稅,待抵扣進項稅額1300.貸,預(yù)付賬款,11300,等發(fā)票認證后,借,應(yīng)交增值稅,增值稅,進項稅1300.貸,應(yīng)交稅費增值稅,待抵扣進項稅1300 老師我這個分錄對嗎?
老師,我們公司平時是: 借主營成本 應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款 然后勾選認證之后 借應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅。 我們公司一直都有留底稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退還了一部分留底稅30萬,會計上怎么做賬? 借銀行存款 30萬 借應(yīng)交增值稅進項稅額 -30萬 這樣對嗎
老師您好,有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過來了。請教您 2月份銷項稅額:6700。 2月份待認證進項稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進項發(fā)票。 報稅時做的進項稅額轉(zhuǎn)出。 (分錄:借:預(yù)付賬款-*公司 貸:庫存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出300) 2月認證進項稅額6900,應(yīng)交增值稅:100。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:進項稅6900 貸:待認證進項稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 下面這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅我就轉(zhuǎn)不過來了
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進項發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進項稅額 進項發(fā)票都做了認證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
您好,我這涉及一張藍字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個賬套怎么建
老師,請問公司租金是否有沒有票,賬上都要有這筆費用的賬
老師 涉及到大額資金付款的會議記錄每筆業(yè)務(wù)都要附嗎? 一個月一張放在憑證最前面裝訂行不行
資產(chǎn)損失的稅收金額是填原價嗎?
老師,網(wǎng)購了一臺升降平臺車在車間用,1570,可以一次性做制造費用--機物料消耗嗎
國稅網(wǎng)上繳納的稅款,哪里查詢扣款明細啊
老師,我們公司5月份新入職一個員工,需要給他補交3月和4月的社保費用,這個可以給補交嗎?
您好老師,產(chǎn)品的出口退稅是多少,在哪里可以查
老師,員工拿發(fā)票報銷,會計分錄怎么做