你好,這個1,600,000是不含稅的嗎?

老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計算嗎?比如說我有挺多進(jìn)項發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進(jìn)項,就一點差額交稅
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進(jìn)項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項加計10%,這部分退的進(jìn)項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我這個月開了54萬的工程普票,開了30萬的租賃專票,請問我這稅該怎么交,我進(jìn)項有80多萬,我們是一般納稅人,這普票這是不是可不用交稅,還是可以按銷項-進(jìn)項來算增值稅
銷項稅額是:881538.13 進(jìn)項稅額是:770405.65*1.1(加計扣除1.1) 如果這個月想交3萬的增值稅 那我這個月還要開多少6個點的進(jìn)項票 老師怎么算
老師我這個月銷項稅額17762.24.進(jìn)項稅額17291.49.繳納增值稅的多少我問我們經(jīng)理,他讓我算下稅負(fù)說在3%左右就可以。我們是圖書行業(yè)賣書的。怎么算稅負(fù)
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
對的老師
160×13%-進(jìn)項稅額)/160=3% 進(jìn)項稅額=160×10%, 以萬為單位的
沒明白老師
能一步步列出來嗎?
現(xiàn)在是我進(jìn)項要進(jìn)多少才是按3%交增值稅
160×13%-進(jìn)項稅額)/160=3% 160×13%-進(jìn)項稅額= 160×3% 進(jìn)項稅額= 160×13%-160×3% 進(jìn)項稅額=160×10%, 以萬為單位的
那里不懂,給了第一個算是就能算出來