朋友您好,感謝您的信任,銀行是平的,就貸:其他應(yīng)付款,就當(dāng)是老板墊付的

老師您好,我想咨詢下,我公司之前租了個人房租,交了押金1300元,現(xiàn)在由于我公司退房租,房東只退了650元押金,那我記賬是借:銀行存款650 營業(yè)外支出650 貸:其他應(yīng)收款1300 。那這張記賬憑證的附件該粘貼些什么? 銀行回單還需要啥?
您好,老師!同一個員工報(bào)銷多種業(yè)務(wù)的報(bào)銷款,比如:買辦公用品100元,買其他東西500元,報(bào)銷是直接是銀行存款付600,登銀行存款日記賬是借:銷售費(fèi)用600還是借:銷售費(fèi)用——辦公費(fèi)100銷售費(fèi)用——其他500呢?因?yàn)槭强偨痤~一起付的,而不是付了100再付500,銀行日記賬怎么登呢?
老師好!我們有1筆展會的錢2023年就付過了,但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款,而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對上,這個應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平?補(bǔ)的話現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒做賬,4.30日的時候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行,貸其他應(yīng)付款,期間有付展會的費(fèi)用1萬多,是股東轉(zhuǎn)進(jìn)的,還收到一筆貨款,也沒記賬,她這樣一筆帶過沒問題嗎?
老師您好,前兩個月賬上進(jìn)來一筆二十幾塊錢當(dāng)時不知道是什么,進(jìn)來記的借銀行存款貸其他應(yīng)付款其他類,次月老板為了把賬調(diào)平提了這筆現(xiàn)金出去,賬務(wù)上借現(xiàn)金貸銀行存款,借其他應(yīng)付款-其他類貸現(xiàn)金這月賬就調(diào)平了后來才知道這個是一個保證金利息,因?yàn)榻痤~小,老板就不想再存回去了,就這樣處理可以嗎
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應(yīng)付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實(shí)收資本10,還款是借其他應(yīng)付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實(shí)收資本產(chǎn)生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進(jìn)來備注什么
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
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小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同


董老師我沒明白,怎么成了貸:其他應(yīng)付款了呢??
是先借:其他應(yīng)付款-房東? 貸:銀行存款,在做一步借:銀行存款? ?貸:其他應(yīng)付款嗎?
您好,相當(dāng)于是老板墊付的這個押金,現(xiàn)在銀行是平的,不能貸銀行了 上面2個分錄合成一個,因?yàn)殂y行就沒有這一進(jìn)一出的流水
借:其他應(yīng)收款-房東,貸:其他應(yīng)付款對嗎?
對對,我就是這個意思,房東的款付了,是老板支付的,我們現(xiàn)在欠老板的錢
好的,謝謝董老師!
謝謝朋友的信任,祝您生活喜樂!