你好,那就合計一筆寫這個額內(nèi)容就可以
老師你好,我們單位原來的賬務是在代理記賬做的,例如說報銷一筆員工的交通費,代帳的賬務處理是先借:其他應付款-個人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費用-交通費 貸:其他應付款-個人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費用-交通費 貸:銀行存款呢?
老師你好,2021年5月成立的公司,是一個培訓機構(gòu) ,由于疫情原沒有營業(yè),現(xiàn)在需要注銷,當時在銀行存了100元現(xiàn)金,借銀行存款100元 貸其他應付款-個人100元,年報時說沒有費用不讓通過,于是我就做了一筆借管理費用10 貸其他應付款10 這樣就未分配利潤是-10,那現(xiàn)在需要注銷公司,我應該怎樣操作呢?
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎? 還是借管理費用辦公費,貸:其他應付款~張三 借:其他應付款張三 貸銀行過渡一下其他應付款好呢?
您好,老師!同一個員工報銷多種業(yè)務的報銷款,比如:買辦公用品100元,買其他東西500元,報銷是直接是銀行存款付600,登銀行存款日記賬是借:銷售費用600還是借:銷售費用——辦公費100銷售費用——其他500呢?因為是總金額一起付的,而不是付了100再付500,銀行日記賬怎么登呢?
同一名員工拿著多筆業(yè)務的報銷單來報銷,報銷款的總金額一起由銀行支付了,出納怎么登銀行日記賬呢?是借:銷售費用——某某費,銷售費用——某某費??這樣樣,如果銀行存款余額出錯的話,豈不是很難對數(shù)?因為銀行那邊是總金額,而銀行日記賬這邊的金額是分開來的
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄