你好,這個(gè)物業(yè)費(fèi)是幾月份的。
請(qǐng)問(wèn)老師收一年的服務(wù)費(fèi),開(kāi)了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢(qián) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開(kāi)發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)管理費(fèi)這個(gè)月300戶270000,做分錄先做預(yù)收銀行存款270000,預(yù)收賬款267327,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2673,能不能10月份報(bào)稅時(shí)再一起確定3個(gè)月的收入做分錄借預(yù)收賬款66832,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入66832,這樣對(duì)嗎?謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬(wàn)記物業(yè)管理費(fèi),這是一年的物業(yè)費(fèi),記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎?做分錄是否用過(guò)度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi),貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi),借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?請(qǐng)老師指導(dǎo)
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)公司上個(gè)月發(fā)生一筆電梯檢驗(yàn)款16800,款已付,發(fā)票至現(xiàn)在未到,當(dāng)時(shí)咨詢兩個(gè)老師做賬回答的不一樣,一個(gè)是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,一個(gè)是借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,我做分錄是后面這個(gè),老師我總感覺(jué)記這個(gè)應(yīng)收賬款怪怪的,請(qǐng)問(wèn)老師這樣記對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)老師指導(dǎo)最正確的,謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)這個(gè)月收物業(yè)費(fèi)進(jìn)賬55萬(wàn),開(kāi)的是收據(jù)不是發(fā)票,能否先計(jì)入預(yù)收,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后分幾個(gè)月確認(rèn)收入,同時(shí)再計(jì)提增值稅,這樣行嗎?謝謝
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
至明年7月的
你好,可以分?jǐn)偟模丛聛?lái)確認(rèn)就可以了。
老師記預(yù)收賬款時(shí)不用計(jì)提增值稅可以嗎?
也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的情況下,提前收取了貨款不用的。
老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費(fèi),給戶主開(kāi)的收據(jù),沒(méi)開(kāi)發(fā)票可以吧?
你好,可以的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,你正常交稅就行。
老師可能我沒(méi)說(shuō)清楚,我是說(shuō)小區(qū)物業(yè)這個(gè)月收的55萬(wàn)物業(yè)費(fèi),季度超過(guò)45萬(wàn)交增值稅,本來(lái)這也是一年的物業(yè)費(fèi),先計(jì)入預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后先少缺任些收入借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,也就說(shuō)在確認(rèn)收入時(shí)再計(jì)提增值稅,這樣可以吧?謝謝
你好,可以的,你按你的所屬期來(lái)做可以的,沒(méi)有問(wèn)題。