你好,因?yàn)檫@個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額,它可以使你繳納的增值稅減少,所以在借方

6月份,我公司買(mǎi)的產(chǎn)品包裝箱1800元,貨款我們6月份已經(jīng)支付了,但是發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)在了7月份,請(qǐng)問(wèn)老師,六七月份的賬我應(yīng)該怎么做?六月借貸是什么?七月借貸是什么?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝老師
為什么應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額要記借方,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅要記貸方,請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下我基礎(chǔ)差。
老師這個(gè)明細(xì)賬你幫我講講,未交增值稅貸方余額6860.9表示什么?下期應(yīng)該交這些稅嗎?還是什么?麻煩你幫我詳細(xì)解釋一下,我基礎(chǔ)比較弱
老師我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)不管下面是什么明細(xì)、報(bào)表生成的數(shù)據(jù)就是應(yīng)交稅費(fèi)下面明細(xì)貸方減去借方產(chǎn)生的余額吧
老師麻煩幫我詳解一下,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目一定是余額方向在貸方嗎?為什么?這個(gè)表示上年已預(yù)繳了這么多的個(gè)人所得稅嗎?為什么?詳解一下。(求回答準(zhǔn)確的老師回答)
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷(xiāo)售收入不超過(guò)300萬(wàn)

