計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,1年內(nèi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)的才計(jì)入管理費(fèi)用

請(qǐng)問(wèn)籌建期開(kāi)辦費(fèi)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是入管理費(fèi)用
老師好,請(qǐng)問(wèn)19年8月成立的公司,8月12月籌建期,做的管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi),但是20年1月到2 月份管理費(fèi)用也是做開(kāi)辦費(fèi),夸年的話籌建期發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi)吧!我需要修改嗎?
1-6是不是都是籌建期,管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)?
課件里面,所有的費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),這個(gè)籌建期間,有規(guī)定嗎?不能一直都是籌建期間吧
老師,請(qǐng)問(wèn)籌建期間所有費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)是嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

