比你們實際要支付3000元的勞務(wù)費,但是對方不想開發(fā)票,那你們就要支付對應(yīng)的稅費,如果稅額100.那你們就支付3100
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
你好,老師,是這樣的我們公司是勞務(wù)公司,我們分包出去的工資也是我們給工人發(fā)的工資,公戶發(fā)的,現(xiàn)在有個問題就是我們我們材料發(fā)票不夠,需要他們開分包發(fā)票給我們,那這種我是不是不能單獨一個一個的發(fā)?直接全部打到給我們開票的人賬戶上,那開票時候需要繳納的增值稅我們交,全部打到開票人頭上是不是他們需要承擔(dān)的個稅很高,但是打給他們的款他也要發(fā)給工人的啊,這種怎么處理比較好啊
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點的材料和3個點的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對方給我們開9個點的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點的安裝票可以抵扣,另外13個點的材料部分就需要預(yù)繳2個點,其實分包方13個點和3個點總得拉平還是9個點,如果他們按13和3開,那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
請教老師,現(xiàn)在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結(jié)款,他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣,如果對方開的10萬含稅13個點材料專票的話,那我這個進項11504元要不要補給包工頭,如果補給他的話怎么補,沒有2套賬
老師,我們公司裝的水,水費是自來水公司開票給我們,可以開9個點的發(fā)票給我們嗎,我們讓班組來全部承擔(dān)這個費用,那我們就要開票給班組那邊,如果班組是個人的話,我們可以開9個點的發(fā)票給他嗎,這樣附加稅,企業(yè)所得稅我們是不是會有損失
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風(fēng)險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財務(wù)制度,審內(nèi)部審計。報表制作分析,財務(wù)報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務(wù)法規(guī),精準排查財務(wù)風(fēng)險點,提供風(fēng)險建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財務(wù)處理和報稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
那100元只能做營業(yè)外支出處理
意思讓他把稅點也開在發(fā)票里面,公司支付他這個稅點
是的,如果把稅點放在發(fā)票里面,就不需要走營業(yè)外支出,如果稅點額外支付給他的,就要走營業(yè)外支出
你都沒明白我問的問題,我的意思是假如他開3000的發(fā)票稅點需要100,那么把這100加上去后開3100,那稅點就不止100了吧
是的,票面金額增加了,當(dāng)然稅點不止了