您好,你是申報(bào)印花稅嗎?

我們公司4月份成立的,都是小規(guī)模,今天申請(qǐng)通過(guò)了,從11.1開始我們是一般納稅人了。 有個(gè)發(fā)票是10月份房東開給我們的房租費(fèi),然后備注是2020.7.1-2021.6.30的12個(gè)月房租,這個(gè)票能作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?還是不能? 如果可以抵扣的是不是從11月開始?我們7-10按照小規(guī)模的做賬,不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣。從11月開始做?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯(cuò)了對(duì)吧,然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①?gòu)垈€(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
老師我們公司是從7月份開始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒有上過(guò)稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過(guò)稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
我2022年1-12月份稅控盤開了發(fā)票,并且?guī)齑嬗?份,2023年開始全電發(fā)票?請(qǐng)問(wèn)我的稅控盤開的發(fā)票是不是在2023年1月份納稅申報(bào)之后才驗(yàn)舊及繳銷?繳銷要不要到稅務(wù)局辦理?謝謝
一年來(lái)只有收到工會(huì)返還款,會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)科目涉及,其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他業(yè)務(wù)收入-利息,銀行存款,那么工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表如何填寫?報(bào)表只體現(xiàn)貨幣資金,其他應(yīng)付款,利息收入在表里哪體現(xiàn)出來(lái)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人可以開普票嗎?稅率多少?
哪個(gè)網(wǎng)站查詢企業(yè)工商信息
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,生育津貼,女員工休產(chǎn)假的期間,按照最低工資發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的,后續(xù)收社保到生育津貼,直接走往來(lái)再發(fā)給女職工,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放的月份要申報(bào)個(gè)稅,放到免稅收入中么?
老師,我公司要進(jìn)行減資,債權(quán)人公告模版咱們這邊有嗎有嗎
老師就是有個(gè)供應(yīng)商a公司,分別給c公司和b公司供貨,cb公司是兄弟公司,現(xiàn)在b公司需要吧銷售量沖上來(lái),想a供應(yīng)商吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開給b公司,然后b公司在開銷售發(fā)票給c公司,這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦,a公司吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開給b公司,但是實(shí)際上貨是a公司送到c公司去的,b公司收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)也需要a公司開送貨單嗎?請(qǐng)老師幫我分析一下,a公司是銷售的原材料,b公司開發(fā)票給c公司是開成品發(fā)票給c公司,這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦?
網(wǎng)上采購(gòu)的東西,用私人賬戶支付的。報(bào)銷有票,能用公戶打到代為采購(gòu)人的個(gè)人賬戶嗎
老師,個(gè)體工商戶的電商,稅務(wù)局通知我們3季度的平臺(tái)顯示收入40萬(wàn)。我們沒注意沒給開票,也沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。讓我們整改報(bào)表,重新報(bào)。我們應(yīng)該報(bào)多少稅?所得稅也要繳納嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下大股東平時(shí)在公司沒有管理業(yè)務(wù),都是由小股東來(lái)管理,小股東在業(yè)務(wù)支出上比較隨意,如果后期大股東要請(qǐng)審計(jì)小組檢查的話,小股東會(huì)負(fù)什么責(zé)任呢?
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期是7.1-12.31,一期是26.1.1-26.6.30,第一期印花稅在8月已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,提前付,這一期的印花稅,明年1月申報(bào)可以嗎,界面的合同日期填26.1.1


是房產(chǎn)稅,印花稅和契稅9月份已經(jīng)繳納了
房產(chǎn)稅你是申報(bào)了一年的還是當(dāng)月的?
今年9月份取得得不動(dòng)產(chǎn),現(xiàn)在采集不上,所以在想是不是納稅義務(wù)是次月10月份開始,然后11月份采集和申報(bào)
這個(gè)是年報(bào),分期繳納的,如果采集不了,就年底試下
對(duì)了 電子稅務(wù)局里面稅種核定信息查不到房產(chǎn)稅得明細(xì)
這種可能是稅務(wù)局還沒有核定
如果可以申報(bào)話,稅種認(rèn)定信息里面是可以看到房產(chǎn)稅得明細(xì)吧
是的,就是你說(shuō)的這樣的