你好 申報(bào)的時(shí)候少申報(bào)了收入嗎? 也就是他給你的賬上的和他申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。哪一個(gè)是對(duì)的?

老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫(xiě)一下具體的分錄處理。
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,我2023年5月,新注冊(cè)小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)問(wèn)題,一,7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時(shí)候退稅呢?二,2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過(guò)來(lái)了,銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報(bào)時(shí),要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下之前已經(jīng)計(jì)提公司和個(gè)人社保部分,但是上個(gè)月已經(jīng)做了社保減員撤銷(xiāo)申請(qǐng),那這個(gè)計(jì)提部分怎么沖減呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀
老師,請(qǐng)問(wèn)*勞務(wù)*安裝費(fèi)要不要申報(bào)印花稅的,如果要,具體稅目是什么?
你好,老師,個(gè)人開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)多少的稅率
老師我們家是電商,昨天收到稅務(wù)局短信,說(shuō)與平臺(tái)推送不一致,我應(yīng)該如何更正
老師 季度銷(xiāo)售額是32萬(wàn) 其中開(kāi)票金額是8100元,無(wú)票收入是寫(xiě)32萬(wàn)減去8100嗎?
老師,醫(yī)療美容診所的合規(guī)賬咋做,科目怎么設(shè)置,稅務(wù)要怎么規(guī)劃呀
老師好,個(gè)稅申報(bào)時(shí)候,社保那一欄填的是累計(jì)數(shù)還是當(dāng)期交易數(shù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑公司,麻煩問(wèn)一下完稅憑證在哪里打印呢
開(kāi)了發(fā)票和沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入有什么區(qū)別
老師個(gè)體工商戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候減半征收在哪里修改


她給我的11月份營(yíng)業(yè)收入是220萬(wàn),第三季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是200萬(wàn),我在220萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入加上12月份申報(bào)了報(bào)表,現(xiàn)在等于出現(xiàn)差額20萬(wàn)差額
看下他在賬上做了嗎?
我看不到,只有三張紙質(zhì)報(bào)表,其他啥都沒(méi)有
你還能問(wèn)他要帳務(wù)處理吧了嗎? 那他給了你什么?里面是220。
就給我一張財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)據(jù)和科目余額表,之前我問(wèn)過(guò),對(duì)方就讓我按這個(gè)數(shù)據(jù)就行,不給我其他資料
那你可以跟對(duì)方說(shuō),你申報(bào)的和你帳上的這個(gè)不一致,你讓他修改。
如果不修改的話,讓他提供記賬憑證。
她給我的營(yíng)業(yè)收入本期還是負(fù)數(shù),我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),忘記和第三季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì),是現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)提醒了
你現(xiàn)在問(wèn)他,你看一下他給回復(fù)吧。如果不給回復(fù),你自己修改。你只能自己改了。你最好是讓他提供之前的賬務(wù)處理。你得看一下他哪些做了收入。
現(xiàn)在過(guò)去一年了,對(duì)方根本不理我,我現(xiàn)在就不知道按哪個(gè)修改了,就是牽扯補(bǔ)繳稅款的問(wèn)題了
只能按照他賬上 因?yàn)槟憬又暗馁~務(wù)處理來(lái)的去更正申報(bào)。