您好,可以去向稅務局申請退稅的

就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現(xiàn)在再見,然后又成立一個商貿(mào)公司,等于說現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負責的這個商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報一次個稅,每個月申報,但是他的個稅的話,我看他這個財務就是嗯申報的,有時候申報兩個人,有時候申報六個人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產(chǎn)負債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費用,月末轉(zhuǎn)接其他應付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負的,都是零申報。
個稅系統(tǒng)里把新員工的入職時間填成2122年了,導致員工沒達到起征點5000就全額繳納了個稅。并且通過三方協(xié)議扣款成功。這個員工繳納的個稅怎么退回??梢栽谀杲K匯算清繳時退回到員工個人賬戶嗎?要是能退回到員工個人賬戶,那么個稅系統(tǒng)需要更正申報嗎?因為系統(tǒng)里更正后,查詢該名員工是沒有繳納個稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會記錄該員工已繳納的個稅,那到時候年終匯算就不會退了。
老師,公司有個員工八月份離職了,然后仲裁,12月公司給辭退員工補發(fā)了7-8月份的工資和離職補償金,請問這個個稅如何申報?工資和補償金是一塊打款,沒有分開打款,工資表是單獨做的。 員工已經(jīng)在自然人客戶端做非正常處理,如果申報,是不是還需要再采集這個人的信息呢?入職時間和離職時間如何填寫? 老師,信息量很大,請耐心解答!謝謝
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個稅和增值稅還用申報嗎?還是直接申報七月份增值稅和個稅,那個個稅怎么還會扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財務報表當中的資產(chǎn)負債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會計咋搞的,固定資產(chǎn)都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會計資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計這家企業(yè)的風險高不高?在疫情之前報稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊了一個拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個企業(yè)是哪個賺錢做哪個,過了風頭就轉(zhuǎn)行
問:24.02月申報稅款所屬期24.01工資含紅包俗稱年終獎金(工資屬23.12月, 24.01月發(fā)放,24.02月申報),當時紅包申報的時候沒有做單獨申報。然后在24.12月發(fā)放24.11月工資時該員工覺得自己的個稅交的太多了 認為是紅包沒有給他單獨申報的原因,現(xiàn)在要求財務部更正申報。如果更正 ,就更正在申報稅款所屬期23.12月的工資表可以嗎?還是說一定要按月去更正到24.1月的申報表?
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
可以線上操作嗎?
看當?shù)厍闆r,一般得去稅務操作
當時是這樣填利潤表,然后都是現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,也沒有鏡像回來,收貨只有送貨單,銷售的話是收到的現(xiàn)金,然后我這成本這7400能夠扣減成本嗎?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經(jīng)營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?
采購沒有進項發(fā)票不能作為成本抵