做了匯算清繳嗎?做了匯算清繳的話,你需要先作廢 ra后更正所屬期12月份的就行。

老師,請問一下,我去稅局大廳更正了個(gè)稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬?我原來申報(bào)是12月所屬期申報(bào)的1月發(fā)放的工資(因?yàn)槲覀兪谴卧掳l(fā)工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報(bào)的2月份發(fā)放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報(bào)了一個(gè)月想調(diào)整回來,但是發(fā)現(xiàn)還是不正確,然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來1月所屬期申報(bào)的是1月份發(fā)放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒有扣個(gè)稅,2月的工資表里面把個(gè)稅補(bǔ)扣回來,但是跟實(shí)際的數(shù)還是不一樣,請問老師怎么調(diào)整?舉個(gè)例子,假設(shè)員工A1月的工資是500,實(shí)際個(gè)稅10,但是1月的工資里面我沒有扣這10,實(shí)際還是發(fā)放的500,2月工資500,實(shí)際個(gè)稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實(shí)際應(yīng)該是15),請問賬怎么調(diào)整?
我是乙方,工地上的工人工資是由甲方代發(fā),乙方申報(bào)個(gè)稅。甲方5—10月工資已按月支付給工人,乙方5-10月所屬期期間沒有給工人申報(bào)個(gè)稅。咨詢了稅務(wù),現(xiàn)在12月要申報(bào)5-11月的工人工資,需要到大廳按月修正申報(bào)表并繳納日息萬分五的滯納金,加每月扣5分的信用分。如果乙方在12月一次性申報(bào)5-10月工資,入職時(shí)間調(diào)整5月1日,那到時(shí)稅務(wù)檢測到風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)存在質(zhì)疑讓企業(yè)解釋,按月修正扣6個(gè)月?5分=30分,影響企業(yè)信用分及貸款,一次性在12月所屬期申報(bào)11月工資,從月工資7萬飚到70萬,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。有沒有更好的解決方案?干著急,今天最后一天了
項(xiàng)目上的工人工資申報(bào)個(gè)稅,是按甲方代發(fā)的工資款,第一次發(fā)放是一月份工資,做的一月所屬期的個(gè)稅申報(bào),第二次人員變動(dòng)走了發(fā)放是二月份工資,做的三月所屬期的個(gè)稅申報(bào),第三次人員又變動(dòng)了走了發(fā)放三月份的工資,做的四月所屬期的個(gè)稅申報(bào)?,F(xiàn)在五月份所屬期不確定之后是什么時(shí)候發(fā)放第四筆工資,估計(jì)人員還要變動(dòng),老師我可以把五月所屬期的農(nóng)民工全部做進(jìn)非正常嗎?這樣下次發(fā)工資人員變動(dòng)我就不用更正之前的個(gè)稅申報(bào)表了
老師,我做賬務(wù)處理的時(shí)候,我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報(bào)了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師,有個(gè)問題,我們公司申報(bào)個(gè)稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào),然后有一個(gè)員工個(gè)稅特別高,他23年5月入職發(fā)放工資我申報(bào)了個(gè)稅,他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報(bào)所以5月也給他申報(bào)了,所以他個(gè)稅申報(bào)5月重疊了,年度匯繳個(gè)稅他要補(bǔ)很多稅,我給這個(gè)人單獨(dú)做了更正申報(bào),把5月申報(bào)工資改成0元,現(xiàn)在問題是更晚,五月個(gè)稅就退回來了,還涉及5-10月個(gè)稅因?yàn)閭€(gè)稅是累計(jì)的,退了5個(gè)月的個(gè)稅1萬元,這一萬等于這個(gè)員工比我們其他員工少交一個(gè)月個(gè)稅,要往后延一個(gè)月申報(bào),一萬怎么做賬呢
我們有一家供應(yīng)商,我們給他們打款了19萬,他們也開了19萬的發(fā)票,但是這個(gè)月他們把之前開的19萬發(fā)票沖銷了15萬,因?yàn)槲覀冞@15萬沒用完產(chǎn)品,他們是不是要給我們退款這15萬的金額?畢竟之前我們已經(jīng)打過款的了,現(xiàn)在是這種,因?yàn)槲覀冇殖闪⒘艘粋€(gè)公司,他們選擇把這15萬的商品讓我們移庫給我們自己的新成立的新公司了,那這種的話,發(fā)票是不是要重新開給我們的新公司?但是這15萬的貨款他們選擇讓我們抵扣在新公司,不退我們,但是這樣的話,我之前那個(gè)公司的賬務(wù)上面一直掛賬的啊,這個(gè)要怎么對接處理?
老師,公司去年11月領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,今年7月開通稅務(wù),要申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金嗎?
注冊在海南的船舶,國際運(yùn)輸服務(wù),在天津請國外的公司來船上對船舶進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)費(fèi)39322.8元,這需要交印花稅嗎
我們采購過來的東西,在出口 這種方式是?
請問,合伙人 投資 做賬怎么做?
勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)匯算清繳的時(shí)候怎么填?
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè),這個(gè)季度稅務(wù)局要求按外賣平臺的收入數(shù)據(jù)報(bào)稅,可以扣除傭金么?
老師,我第一次進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選,比如我有銷項(xiàng)票4萬,那勾選的進(jìn)項(xiàng)票為4.1萬,那超出的部分怎么做賬呢,勾選發(fā)票的時(shí)候我是每次有多少銷項(xiàng)再勾選多少進(jìn)項(xiàng),不用一次性勾選完可以嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)的信用等級是每年年初變一次就不在變了嗎?還是隨時(shí)測評,隨時(shí)變的?
老師好,民非企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用和審計(jì)費(fèi)各記入到什么科目呢


沒有 這些收入都屬于24年度的。
所屬期2023年12月份,屬于2023年的。
23年12月的 工資 24年發(fā)放的啊
你是幾月份申報(bào)的?
就更正在申報(bào)稅款所屬期23.12月的工資表可以嗎? 這是你自己問的
24年2月申報(bào)啊
23.12月工資 24.1月發(fā) 24.2月申報(bào)
打錯(cuò)年份了
那就是所屬期1月份,你修改1月份就行。1月份修改了,后期需要更正。挨個(gè)月都要修改。
嗯嗯。是不是不能直接在12月里面臺調(diào)整???
看他個(gè)人同意不 他個(gè)人同意的話,你可以在這個(gè)月給他調(diào)整。