您好,是的,后面的都要一起更正

請(qǐng)問申報(bào)了9月份的工資 還能更正8月份的工資嗎?
老師 3月申報(bào)的增值說(shuō)錯(cuò)誤 這個(gè)月更正 那么4月到8月的報(bào)表需要也更正嗎
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問22年的需要更正嗎?
稅務(wù)上5月有個(gè)人工資 漏計(jì)提 漏申報(bào) 可以 在個(gè)稅平臺(tái)不更正5月的 在申報(bào)9月工資申報(bào)工資時(shí)加在9月嗎?因?yàn)楦鹪赂? 8-5月都要改了就
請(qǐng)問老師,企業(yè)申報(bào)屬期8月份個(gè)人所得稅錯(cuò)誤,到申報(bào)9月份時(shí)發(fā)現(xiàn)了,那8月份的是更正好還是作廢重新申報(bào)好?
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


都只是更改本月的數(shù)據(jù),為什么要更正呢
不更正后面的報(bào)表可以吧,增值稅都只是本月的數(shù)據(jù)
他會(huì)有提示的,好像,你點(diǎn)進(jìn)去再提交就可以
更正的時(shí)候有提示,說(shuō)要同步更正9月的,但改完了沒有看到哪里有提示
你點(diǎn)到9月點(diǎn)下更正,再提交就可以
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)