您好,如果您沒有實(shí)發(fā)申報(bào)了個(gè)稅,不想讓系統(tǒng)預(yù)警,就暫按個(gè)稅系統(tǒng)填報(bào),只要明年匯算前發(fā)放了,風(fēng)險(xiǎn)不大,

您好,老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
老師,請(qǐng)問一下有限合伙企業(yè)(小規(guī)模,季度報(bào)稅)目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,個(gè)稅是需要零申報(bào)嗎?但是我提交工資薪金零申報(bào)的時(shí)候提示沒有改稅種,但是電子稅務(wù)局又有改稅種,如果改個(gè)稅指的是經(jīng)營(yíng)所得的話,是不是等著季度報(bào)稅的時(shí)候零申報(bào)就可以了
請(qǐng)問老師,工資申報(bào)這塊問題,怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個(gè)工資表,工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒辦法及時(shí)跟上,導(dǎo)致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實(shí)際的工資表來申報(bào)個(gè)稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
老師,您好!我們公司成本不夠,有個(gè)會(huì)計(jì)教我計(jì)提職工工資做成本,但是計(jì)提這部分的工資是沒有實(shí)際發(fā)放的,那個(gè)人所得稅申報(bào)表給他們申報(bào)工資嗎?那如果申報(bào)了,實(shí)際要發(fā)放的工資跟個(gè)人所得稅申報(bào)表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)的工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,8月份補(bǔ)發(fā)了去年七月到今年三月的工資,我沒查會(huì)計(jì)是否更改了個(gè)稅申報(bào)表,老師因?yàn)橛幸徊糠质侨ツ甑娜ツ甑膫€(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束,這種怎么辦?今年1-3月份需要去更改申報(bào)個(gè)稅報(bào)表?這部分補(bǔ)發(fā)的是有政府文件的。2.老師我們會(huì)計(jì)做的工資表8.9月都扣領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)稅,但實(shí)際申報(bào)的時(shí)候沒有扣個(gè)稅,這種會(huì)工資表和實(shí)際申報(bào)不一致。怎么辦?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


工資是發(fā)放才申報(bào)個(gè)稅的,沒有發(fā)放稅法規(guī)定零申報(bào)
噢噢 我知道了 謝謝老師
不客氣哈,有疑問隨時(shí)聯(lián)系我們
那我們七月八月沒發(fā)工資,記賬時(shí)候也沒計(jì)提 也沒發(fā)放,現(xiàn)在需要計(jì)提嗎?
需要計(jì)提,申報(bào)個(gè)稅和計(jì)提是兩個(gè)業(yè)務(wù)
喔 那我賬上補(bǔ)上計(jì)提 我現(xiàn)在只申報(bào)了個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表 可以更正申報(bào)對(duì)嗎老師
可以的哈,還在申報(bào)期,