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Q

請問上個(gè)月材料暫估入賬,銷售收入已未開票收入入賬,跨越開具銷售發(fā)票后,重新做一筆主營業(yè)務(wù)收入,沖銷上月的主營業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是需要等收到材料票以后才重新入賬,沖銷上月暫估入賬的結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?

2025-10-25 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-25 16:51

不需要沖成本的, 未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票

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快賬用戶5860 追問 2025-10-25 16:54

那后期收到材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是需要沖銷原來的成本

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齊紅老師 解答 2025-10-25 16:55

不需要,直接沖暫估的應(yīng)付賬款

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快賬用戶5860 追問 2025-10-25 17:20

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-25 17:21

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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那你看一下你之前是不是暫估的大于了發(fā)票
2025-02-09
同學(xué)好,暫估時(shí): 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時(shí) :借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2020-04-07
您好,是的,次月需要沖回、重新按發(fā)票上的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-11-27
你好,同學(xué) 紅沖暫估的 然后按照發(fā)票重新載做一遍
2023-12-07
你好;? ? 需要的。 你要調(diào)整下結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額。? 有差異調(diào)整差異部分? ?
2021-12-08
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