不需要沖成本的, 未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票

老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
請問:勞務(wù)公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進(jìn)項(xiàng)票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
暫估入賬的庫存商品、銷售后結(jié)轉(zhuǎn)的成本、次月需要沖回、重新按發(fā)票上的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
上月給客戶開具普票,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時(shí)上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應(yīng)收、稅和主營業(yè)務(wù)收入就可以。
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計(jì)提按季度繳納嗎
25年一季度暫估的成本,老板的意思是暫估的24年的成本,但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒有開票,我們的審計(jì)也沒有對24年的申報(bào)納稅調(diào)增,那個(gè)發(fā)票有的是6月7月開的,開回來之后再紅沖掉一季度的暫估而已,這樣是不是不對了,按照正規(guī)的,24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,然后把暫估的紅沖掉,然后再做一筆以前年度損益調(diào)整 帶應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司的做法是不是有風(fēng)險(xiǎn)
工資是按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)的個(gè)稅,也就是計(jì)提時(shí)就申報(bào)個(gè)稅了。那么,10月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)付工資薪酬-工資的借方累計(jì)數(shù)填寫?還是按個(gè)稅系統(tǒng)的收入填寫?或者是用今年實(shí)際支付的工資減掉去年12月份的工資(因?yàn)槿ツ?2月份的工資是今年實(shí)際支付的,但是是1月份就申報(bào)了所屬期12月份的工資)
會計(jì)員,如何在會計(jì)科目查工程進(jìn)度
老師您好:單位月收入20-30萬元,符合個(gè)體工商戶核稅條件嗎?
有四家亞馬遜店鋪對應(yīng)了四個(gè)國內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報(bào),第五個(gè)小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務(wù)局報(bào)送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營合同,后續(xù)代理報(bào)關(guān),申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)是600多元,計(jì)提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,9月份多計(jì)提了工會經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費(fèi)用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費(fèi)發(fā)票我做成差旅費(fèi),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?


那后期收到材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是需要沖銷原來的成本
不需要,直接沖暫估的應(yīng)付賬款
好的謝謝老師
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