你好貨物到了需要入庫(kù) 銷(xiāo)售出去了才出庫(kù),沒(méi)有的不用
對(duì)于庫(kù)存,只要貨到了,就要入庫(kù)。但是如果發(fā)票沒(méi)到,用暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷(xiāo)暫估,同時(shí)入庫(kù):借:庫(kù)存商品 ?貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(借方紅字); 這樣通過(guò)查看“庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”明細(xì)賬就能知道誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
老師庫(kù)存商品暫估入庫(kù)-暫估,第二月沖的時(shí)候能直接庫(kù)存商品和庫(kù)存商品暫估沖嗎
公司開(kāi)出發(fā)票,但是沒(méi)有庫(kù)存商品,暫估的庫(kù)存商品,有收入就結(jié)轉(zhuǎn)暫估商品,暫估商品發(fā)票到了,怎么做賬?
老師,暫估入庫(kù),發(fā)票沒(méi)到,當(dāng)月的商品進(jìn)銷(xiāo)存需要做入庫(kù)和出庫(kù)嗎
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷(xiāo)原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
老師萬(wàn)元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過(guò)來(lái)做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問(wèn)融資貸款的錢(qián)需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問(wèn)如果我查2022年的銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來(lái)開(kāi)票明細(xì)來(lái)查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開(kāi)專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開(kāi)發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開(kāi)票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問(wèn)題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開(kāi)專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來(lái)應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎