實際發(fā)放不算那個,計入成本費(fèi)用也不算,沒計入公司的工資費(fèi)用的

我公司加入了街道的小工會,每個季度我公司正常交工會經(jīng)費(fèi),沒有計提。繳納時借管理費(fèi)用-稅金及附加,貸:銀行。現(xiàn)在公司需要報銷一部分工會經(jīng)費(fèi),街道小工會付錢給我們公司賬上,那么我公司收到這個款和支出這個款怎么入賬? 發(fā)票抬頭開的是我們公司
老師你好,2022年9月成立的新公司至目前還在籌建期,公司之前沒有會計,但公司有請人做了稅務(wù)申報,上年度季報和匯算清繳及個稅都做了零申報。 我現(xiàn)接手發(fā)現(xiàn)有上年度2022年發(fā)生了工資及租金等5萬元的開辦費(fèi)用。 我可以把這些票據(jù)做在2023年度嗎? 或我補(bǔ)錄到2022年度,要去更正稅務(wù)報表嗎? 現(xiàn)公司還在籌建期,起用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師:您好!想請教一下!我們公司是小規(guī)模納稅人,主要業(yè)務(wù)是園林和室內(nèi)設(shè)計。3月份的時候,有一筆設(shè)計費(fèi)用入賬,但當(dāng)時對方?jīng)]有要求開據(jù)發(fā)票,我也是4月份才接手了這家公司的賬,所以就做到了預(yù)收賬款里,想報完這個季度的季報后再把這張發(fā)票開出來。請問老師,下個月公司要辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù),稅務(wù)要看近期報表,這筆設(shè)計費(fèi)用放到預(yù)收賬款,會不會引起稅務(wù)關(guān)注?
宋老師,上回咨詢工會委員會給員工發(fā)節(jié)日慰問品,的事,你說工會有獨立的銀行賬戶和獨立的工會賬套,公司還要設(shè)銀行存款二級科目工會賬戶,我企業(yè)是工會銀行收到上級返款,就在工會的賬套里做借銀行存款,貸上級撥款收入,公司的賬沒做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在用這個工會返款給員工做福利,公司的賬就不會做了,只知道這個福利要和應(yīng)付工資一起交個稅,可這樣個稅系統(tǒng)的收入就大于所得稅年報里的工資薪金數(shù)了,我該怎么做那,公司的賬能平,公司不做任何賬務(wù)處理,只申報個稅,這會預(yù)警嗎
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經(jīng)計提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財務(wù)報表申報不了沒法提交?
老師,在電子稅務(wù)局里面怎么查驗發(fā)票真假啊,客戶說需要下個什么軟件,必須要在電子稅務(wù)局里面查驗的
老師,我們?nèi)ツ曩u出去商品時候 還是個體戶核定征收,當(dāng)時已經(jīng)給客戶開票了,現(xiàn)在是轉(zhuǎn)成查賬征收,才收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師你好,請問和一個二手車行簽租車協(xié)議,但是這個車的產(chǎn)權(quán)在二手車行法人的名下,開票也是從二手車行開出來,這種情況可以不
請問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)193980.91,資產(chǎn)負(fù)債科目重分類入那個科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實際支付工資的時候直接取帳上的書,還是取個稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計調(diào)報表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進(jìn)項900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯了
老師,我們公司收了保險公司的錢,但是把修車的活給了一個私人個人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個問題。我是今天25號申報了增值稅和附加稅,但是老板的對公戶上沒有錢,他說要27號中午的時候才能把錢打到對公賬戶上面。那么我27號再在電子稅務(wù)局里面繳納稅款可以嗎?
但我把這筆款加到員工審上在公司這邊以前申報個稅了
但我把這筆款加到員工身上在公司這邊一起申報個稅了
那樣申報很正常的哈,統(tǒng)計是根據(jù)賬面數(shù)字統(tǒng)計