匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅

①20年1月份交企業(yè)所得稅500元(這是19年4季度的)這時的分錄怎么做? ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了(稅務(wù)局也做了留抵得手續(xù))這時的分錄怎么做? ③20年10月份交企業(yè)所得稅時把留抵的500元抵扣了(稅務(wù)局也做了抵扣的手續(xù)),這時的分錄怎么做?
你好,做22年匯算清繳企業(yè)所得稅時,有退稅的可以退3200多的企業(yè)所得稅,5月份退到對公賬上了。請問我要怎么寫分錄呢
老師,您好,請問6月有收到稅局退回來的企業(yè)所得稅2.51元,怎么做分錄呢?因為我們?nèi)ツ暝谧黾径壬陥蟮臅r候預(yù)繳了,但今年做匯算清繳的時候顯示是虧損的,所以退回了。
請問老師,今年5月份報所得稅匯算清繳的時候,因當(dāng)時沒有到發(fā)票,多納稅調(diào)增金額300多萬,這個季度到了發(fā)票,可以修改今年5月份報的所得稅匯算清繳嗎
去年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,今年匯算清繳辦理的退稅,到這個月才收到稅局退稅,這筆業(yè)務(wù)分錄怎么寫?
老師,珍珠棉(包裝產(chǎn)品用的)700元,膠帶車間封箱產(chǎn)品用1500元,計入什么會計分錄?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在在填所得稅表,在填工資這塊,1:已計入成本費用的職工薪酬怎么填?
現(xiàn)在申報2024年度殘保金,請問,如何申報2024年度殘保金,附報中已計入成本費用的職工薪酬,指的是會計科目應(yīng)付職工薪酬借方嗎,上年在職工資工資總額,指的是什么
老師,您好!請教您 我們是工業(yè)企業(yè)從供應(yīng)商處采購包裝啤酒的紙箱,然,又把少許數(shù)量的紙箱賣給一個零售商包裝,那我們企業(yè)在開具發(fā)票的時候是否要寫讓售紙箱還是直接寫紙箱呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們是一家技術(shù)咨詢服務(wù)公司小規(guī)模 會外購其他公司的技術(shù)咨詢服務(wù) 在項目還未確認(rèn)收入前 外購的技術(shù)服務(wù)記入什么科目
你好老師,我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價計入了未確認(rèn)融資費用,還款是不等額還款,前期是每個月還款26萬,融資公司每個月開增值稅利息發(fā)票,收到融資租賃公司開的利息發(fā)票我做借:財務(wù)費用貸:未確認(rèn)融資費用,因為我無法確定實際利率,就用融資租賃公司開的利息金額分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用可以嗎,因為我覺得融資租賃公司應(yīng)該用的是實際利率法
老師您好,公司每月計提工資,但當(dāng)月并未發(fā)放,是按計提申報、代扣代繳個稅,還是實際發(fā)放月申報,代扣代繳個稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免交增值稅,那這一部分免稅金額收入在企業(yè)所得稅上需要繳稅嗎
財報這塊,是不是只用上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,現(xiàn)金流量可不傳
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)?怎么填?