不用,這是正常的稅會差異

因公司去年有處理一臺汽車,收入我們按貨物銷售申報了增值稅,今年匯算清繳時處理這臺汽車的收益計入到營業(yè)外收入(收入減去帳面價值),今稅務(wù)打電話說增值稅申報收入大于企業(yè)所得稅收入,要求調(diào)整企業(yè)所得稅報表,請問我該如何處理?
請問車輛處置損益計入到營業(yè)外收入了,然后增值稅申報的時候按未開票收入申報了,然后導(dǎo)致利潤表中的營業(yè)收入總額與增值稅申報表中的本年累計銷售額對不上,會有什么問題嗎?需要怎么調(diào)整嗎
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
老師,你好,我們公司有銷售模具,我們做賬放進(jìn)了營業(yè)外收入,這樣導(dǎo)致我們賬上的營業(yè)收入、申報的企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟我們增值稅申報表的收入對不上,這樣可以嗎?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師您好!個體工商戶如果6月29日開了張免稅的銷售苗木的A發(fā)票,7月初正常申報完個稅(0申報無需繳稅)。問題是7月至9月屬期只開了一張紅沖A的紅字發(fā)票,但申報個稅時反饋失敗,提示為“收入總額不能小于上期收入總額”,即使在備注里寫明了原因還是申報失敗。問:現(xiàn)在我可以更改7月初申報表把收入調(diào)減嗎(減去金額A)?
學(xué)堂老師,咨詢一下,買的銀行理財產(chǎn)品收到的利息是計入投資收益嗎?需要交哪些稅嗎?
老師,請問公司買了幾間公寓,是只要報房產(chǎn)稅,還是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅都要報呢?
購買對講機(jī)頭打總8000元計入辦公費(fèi)可以嗎?
欠別人款登記著應(yīng)付款,用自己的商品支付給他,如何做分錄
鋼結(jié)構(gòu)資質(zhì)延期辦理的合同上不體現(xiàn)需要交社保人員的社保金額,只說社保人員的社保由我單位承擔(dān),而且這個合同價款是固定的,社保是額外的金額,這樣合適嗎?
你好,老師,上年度所得稅先抵后退分錄怎么做呢
老師好,我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,因?yàn)槌杀酒辈粔?,想多做點(diǎn)工資,只有兩個員工,麻煩看下這兩個員工最多能做多少工資可以免稅
老師,我們是一般納稅人,請問鴿子開票項(xiàng)目是什么了?稅率是9%還是13%了?
超市開業(yè)前,購買一些燈管,二手柜子,這些費(fèi)用,會計分錄怎么寫?


那么稅局會來查我的差異嗎?
匯算清繳的時候也不用調(diào)增嗎?
是,匯算清繳的時候也不用調(diào)增
那么還需要準(zhǔn)備差異說明和合同發(fā)票備查嗎?
不需要準(zhǔn)備差異說明
好的謝謝老師老師。
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!