建議你把固定資產(chǎn)清理在貸方的,做到營業(yè)收入里面。
因公司去年有處理一臺汽車,收入我們按貨物銷售申報了增值稅,今年匯算清繳時處理這臺汽車的收益計(jì)入到營業(yè)外收入(收入減去帳面價值),今稅務(wù)打電話說增值稅申報收入大于企業(yè)所得稅收入,要求調(diào)整企業(yè)所得稅報表,請問我該如何處理?
昨天稅務(wù)局給我打電話,說我去年的增值稅申報金額和營業(yè)收入申報金額對不上,營業(yè)收入金額低了,讓我更正年度企業(yè)所得稅申報表,意思是將未確認(rèn)的收入確認(rèn)到2021年度去,這樣的話我怎么處理比較合適?(主要會計(jì)上我賬目應(yīng)該怎么調(diào)整)
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發(fā)票了,沖賬了,因?yàn)槿ツ隉o票收入沒有增值稅。所以今年增值稅報表有這部分開發(fā)票以后的收入。這樣導(dǎo)致增值稅報表的收入高于企業(yè)所得稅報表的收入。我在報表和賬面上怎么處理能夠說明情況。稅務(wù)一般都要求所得稅報表的收入可以大于或等于增值稅報表的收入。
我想請教下,我們公司去年汽車虧損賣了,虧了不少錢,計(jì)入營業(yè)外支出,今年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)增嗎?另外增值稅與企業(yè)所得稅申報收入不一致會不會有預(yù)警,因?yàn)樽叩氖枪潭ㄙY產(chǎn)清理,會計(jì)收入是0,增值稅收入是有的。
老師,我們公司名下有輛車出售了,是按固定資產(chǎn)處理的賬務(wù),現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時,提示我增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表收入不一致,我應(yīng)該怎么做呢
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財務(wù)年報和工商年報是根據(jù)去年十二月份的報表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
難道不是處置凈收益計(jì)入營業(yè)外收入,損失計(jì)入營業(yè)外支出么
如果借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),這個你做了增值稅申報,你的增值稅收入就增加了這個固定資產(chǎn)清理,如果你不做所得稅,它不是還是不一樣嘛,正規(guī)的他不需要做收入,他不是為了和增值稅的收入一塊兒統(tǒng)一起來。
處置固定資產(chǎn)稅法上不是要適同銷售申報增值稅么?
我是沒計(jì)入所得稅呀
現(xiàn)在是稅務(wù)認(rèn)為增值稅收入與所得稅收入不一樣讓我調(diào)
那你跟稅務(wù)局那邊兒說明情況就是因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn),看她那邊說什么,現(xiàn)在他要求是你們調(diào)整,只不過是你的收入增加,你的成本也可以增加。
有別的好的處理方法嗎?
你好,一切都是看你稅務(wù)局那邊 你這么修改之后,你的收入成本增加,你的利潤并沒有增加,還是那些不多交稅。